四半期報告書-第84期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,241 | 46,715 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,217 | 35,600 |
| 有価証券 | 6,410 | - |
| 商品及び製品 | 2,589 | 4,842 |
| 仕掛品 | 7,718 | 7,779 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,583 | 3,425 |
| その他 | 3,895 | 3,502 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 103,644 | 101,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 30,500 | 30,411 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 25,326 | 22,354 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,185 | 2,023 |
| 土地 | 6,555 | 6,626 |
| 建設仮勘定 | 7,895 | 9,584 |
| 有形固定資産合計 | 72,464 | 71,000 |
| 無形固定資産 | 1,237 | 1,205 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46 | 45 |
| 退職給付に係る資産 | 500 | 2,004 |
| 繰延税金資産 | 5,551 | 2,765 |
| その他 | 338 | 357 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 6,412 | 5,146 |
| 固定資産合計 | 80,114 | 77,353 |
| 資産合計 | 183,759 | 179,208 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,595 | 19,950 |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 未払金 | 4,807 | 4,379 |
| 未払法人税等 | 1,500 | 543 |
| 未払費用 | 7,513 | 5,870 |
| その他 | 930 | 1,572 |
| 流動負債合計 | 36,947 | 32,915 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 11,712 | 3,861 |
| その他 | 492 | 2,363 |
| 固定負債合計 | 12,205 | 6,224 |
| 負債合計 | 49,152 | 39,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,223 | 24,223 |
| 資本剰余金 | 24,129 | 24,129 |
| 利益剰余金 | 95,850 | 95,580 |
| 自己株式 | △92 | △92 |
| 株主資本合計 | 144,110 | 143,841 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △2,107 | △1,867 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △7,397 | △1,904 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,504 | △3,771 |
| 純資産合計 | 134,606 | 140,069 |
| 負債純資産合計 | 183,759 | 179,208 |