有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 22,671 | 16,327 |
受取手形及び売掛金 | 22,166 | 25,009 |
有価証券 | 46 | - |
商品及び製品 | 3,273 | 4,067 |
仕掛品 | 3,408 | 3,611 |
原材料及び貯蔵品 | 1,829 | 2,141 |
繰延税金資産 | 70 | 459 |
その他 | 1,242 | 1,144 |
貸倒引当金 | -36 | -23 |
流動資産計 | 54,672 | 52,737 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 47,835 | 49,433 |
減価償却累計額 | -37,615 | -38,932 |
建物及び構築物(純額) | 10,220 | 10,500 |
機械装置及び運搬具 | 67,603 | 70,780 |
減価償却累計額 | -56,576 | -57,322 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,026 | 13,457 |
工具 | 4,848 | 5,220 |
減価償却累計額 | -3,750 | -3,984 |
工具 | 1,098 | 1,236 |
土地 | 8,288 | 8,289 |
建設仮勘定 | 1,462 | 1,304 |
有形固定資産合計 | 32,096 | 34,788 |
無形固定資産 | ||
のれん | 226 | 187 |
その他 | 195 | 183 |
無形固定資産合計 | 421 | 371 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,390 | 3,751 |
退職給付に係る資産 | 832 | 1,039 |
繰延税金資産 | 1 | 0 |
その他 | 2,281 | 2,355 |
貸倒引当金 | -38 | -23 |
投資その他の資産合計 | 6,466 | 7,123 |
固定資産計 | 38,984 | 42,283 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 91 | 50 |
繰延資産計 | 91 | 50 |
資産の部合計 | 93,748 | 95,072 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,543 | 12,972 |
短期借入金 | 5,407 | 5,213 |
1年内償還予定の社債 | 560 | 5,060 |
未払金 | 5,435 | 5,020 |
リース債務 | 419 | 310 |
未払法人税等 | 323 | 379 |
賞与引当金 | 374 | 490 |
事業構造再編費用引当金 | 131 | 131 |
その他 | 794 | 819 |
流動負債計 | 24,990 | 30,397 |
固定負債 | ||
社債 | 6,960 | 1,900 |
長期借入金 | 8,468 | 5,324 |
リース債務 | 631 | 366 |
繰延税金負債 | 912 | 908 |
退職給付に係る負債 | 43 | 78 |
資産除去債務 | 165 | 167 |
その他 | 27 | 36 |
固定負債計 | 17,208 | 8,782 |
負債の部合計 | 42,199 | 39,180 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,306 | 22,306 |
資本剰余金 | 16,628 | 16,628 |
利益剰余金 | 9,773 | 13,027 |
自己株式 | -3,133 | -3,134 |
株主資本合計 | 45,575 | 48,828 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 886 | 1,131 |
繰延ヘッジ損益 | ||
為替換算調整勘定 | 1,561 | 2,180 |
退職給付に係る調整累計額 | 232 | 358 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,679 | 3,670 |
非支配株主持分 | 3,294 | 3,393 |
純資産の部合計 | 51,549 | 55,892 |
負債・純資産合計 | 93,748 | 95,072 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,310 | 8,800 |
受取手形 | 2,546 | 2,491 |
売掛金 | 14,296 | 15,348 |
商品及び製品 | 1,908 | 1,904 |
仕掛品 | 1,886 | 1,942 |
原材料及び貯蔵品 | 621 | 770 |
前払費用 | 128 | 103 |
未収入金 | 496 | 380 |
繰延税金資産 | - | 364 |
その他 | 149 | 90 |
貸倒引当金 | -36 | -23 |
流動資産計 | 34,308 | 32,174 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,693 | 5,426 |
構築物 | 287 | 271 |
機械及び装置 | 1,523 | 1,715 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 1 |
工具器具・備品(純額) | 81 | 102 |
土地 | 7,375 | 7,353 |
建設仮勘定 | 250 | 271 |
有形固定資産合計 | 15,213 | 15,141 |
無形固定資産 | ||
のれん | 0 | 0 |
特許権 | 1 | 0 |
借地権 | 8 | 8 |
施設利用権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 32 | 15 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 15 |
無形固定資産合計 | 43 | 41 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,352 | 3,722 |
関係会社株式 | 9,830 | 9,830 |
関係会社出資金 | 3,914 | 3,914 |
関係会社長期貸付金 | 3,260 | 3,536 |
破産更生債権等 | 15 | - |
保険積立金 | 2,053 | 2,114 |
長期前払費用 | 442 | 473 |
その他 | 131 | 138 |
貸倒引当金 | -39 | -24 |
投資その他の資産合計 | 22,960 | 23,705 |
固定資産計 | 38,216 | 38,888 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 91 | 50 |
繰延資産計 | 91 | 50 |
資産の部合計 | 72,617 | 71,113 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 157 | 343 |
買掛金 | 4,351 | 4,363 |
短期借入金 | 1,907 | 1,594 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,392 | 3,442 |
関係会社短期借入金 | 1,372 | 1,601 |
1年内償還予定の社債 | 560 | 5,060 |
未払金 | 6,516 | 5,673 |
未払法人税等 | 182 | 239 |
未払消費税等 | 130 | 178 |
未払費用 | 162 | 172 |
預り金 | 54 | 54 |
賞与引当金 | 312 | 406 |
設備関係支払手形 | 1 | 17 |
その他 | 2 | 1 |
流動負債計 | 19,104 | 23,149 |
固定負債 | ||
社債 | 6,960 | 1,900 |
長期借入金 | 8,037 | 4,980 |
繰延税金負債 | 327 | 320 |
資産除去債務 | 165 | 167 |
その他 | 27 | 29 |
固定負債計 | 15,516 | 7,397 |
負債の部合計 | 34,621 | 30,547 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 22,306 | 22,306 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 13,495 | 13,495 |
その他資本剰余金 | 3,132 | 3,132 |
資本剰余金合計 | 16,628 | 16,628 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,325 | 3,634 |
利益剰余金合計 | 1,325 | 3,634 |
自己株式 | -3,133 | -3,134 |
株主資本合計 | 37,126 | 39,434 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 869 | 1,132 |
繰延ヘッジ損益 | ||
その他の包括利益累計額合計 | 868 | 1,131 |
純資産の部合計 | 37,995 | 40,566 |
負債・純資産合計 | 72,617 | 71,113 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 416 | 838 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 674 | 1,078 |