6957 芝浦電子

6957
2026/01/09
時価
1106億円
PER 予
30.62倍
2010年以降
5.91-24.08倍
(2010-2025年)
PBR
2.96倍
2010年以降
0.46-2.39倍
(2010-2025年)
配当
2.11%
ROE 予
9.67%
ROA 予
7.91%
資料
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芝浦電子(6957)の損益計算書

【提出】
2018年6月29日 9:10
【資料】
有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高22,071,84325,289,477
売上原価16,722,63919,102,851
売上総利益5,349,2046,186,625
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費229,573272,610
広告宣伝費13,62613,800
給料手当及び賞与1,147,1051,188,804
賞与引当金繰入額115,932117,072
役員賞与引当金繰入額60,00070,000
退職給付費用66,81576,825
役員退職慰労引当金繰入額3,822-
役員報酬BIP信託引当金繰入額16,40518,406
法定福利費184,561182,099
旅費及び交通費146,535155,809
通信費29,37030,557
支払手数料253,740267,875
賃借料2,7542,061
減価償却費86,20983,865
貸倒引当金繰入額22435
その他598,662660,956
販売費・一般管理費計2,955,1373,141,179
全事業営業利益2,394,0663,045,445
営業外収益
受取利息3,2542,969
受取配当金5,4235,324
為替差益8,022-
受取手数料12,48717,559
受取地代家賃11,19211,648
受取保険金-2,104
助成金収入14,98513,527
保険解約返戻金10,44318,027
その他18,90517,328
営業外収益計84,71488,490
営業外費用
支払利息10,0517,203
支払補償費331111
為替差損-47,010
その他5,1988,152
営業外費用計15,58162,477
当期経常利益2,463,1993,071,458
特別利益
固定資産売却益31356
特別利益計31356
特別損失
固定資産処分損17,24336,356
特別損失計17,24336,356
税引前当年度純利益2,445,9883,035,458
法人税639,209728,972
法人税等調整額-22,11815,801
法人税等合計617,091744,774
四半期純利益1,828,8962,290,684
非支配株主に帰属する四半期純利益10,4199,910
親会社株主に帰属する四半期純利益1,818,4762,280,774

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高
製品売上高16,413,87017,547,088
商品売上高2,283,7212,928,627
売上高合計18,697,59220,475,716
売上原価
商品及び製品期首たな卸高867,475782,696
当期製品製造原価14,110,62315,493,531
当期商品仕入高1,886,3372,392,117
合計16,864,43518,668,344
他勘定振替高2,9703,936
商品及び製品期末たな卸高782,6961,084,082
売上原価合計16,078,76817,580,325
売上総利益2,618,8242,895,390
販売費
及び一般管理費
荷造費158,378189,376
広告宣伝費11,51110,590
役員報酬106,709112,864
給料及び手当606,741589,729
賞与引当金繰入額105,210105,000
役員賞与引当金繰入額60,00070,000
退職給付費用63,86374,781
役員退職慰労引当金繰入額3,822-
役員報酬BIP信託引当金繰入額16,40518,406
法定福利費135,303130,761
旅費及び交通費86,91789,843
通信費17,20418,136
支払手数料364,153376,327
地代家賃59,39558,661
賃借料1,412793
減価償却費29,66025,373
貸倒引当金繰入額315-
その他124,907143,260
販売費・一般管理費計1,951,9102,013,907
全事業営業利益666,913881,483
営業外収益
受取利息2,2853,526
受取配当金152,601127,508
為替差益-17,603
受取手数料37,09342,445
雑収入19,88030,992
営業外収益計211,861222,076
営業外費用
支払利息7,2126,170
支払補償費331111
保険解約損-2,403
為替差損3,066-
雑損失257764
営業外費用計10,8679,449
当期経常利益867,9061,094,110
特別損失
固定資産除却損1,2733,857
特別損失計1,2733,857
税引前当年度純利益866,6331,090,252
法人税230,260246,539
法人税等調整額9,15027,330
法人税等合計239,410273,869
四半期純利益627,223816,382

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費438,899724,243
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-29,76218,104

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