有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,994 | 3,217 |
受取手形及び売掛金 | 11,173 | 11,753 |
たな卸資産 | 4,583 | 3,813 |
その他 | 433 | 190 |
流動資産計 | 18,185 | 18,974 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,159 | 640 |
機械装置及び運搬具(純額) | 145 | 40 |
工具 | 226 | 125 |
土地 | 4,004 | 3,851 |
建設仮勘定 | 48 | 14 |
有形固定資産合計 | 5,584 | 4,672 |
無形固定資産 | 164 | 109 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13 | 13 |
退職給付に係る資産 | 2,406 | 2,628 |
繰延税金資産 | 1,113 | 5 |
その他 | 145 | 117 |
貸倒引当金 | -30 | -29 |
投資その他の資産合計 | 3,647 | 2,734 |
固定資産計 | 9,396 | 7,517 |
資産の部合計 | 27,581 | 26,492 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,390 | 3,553 |
短期借入金 | 3,205 | 2,700 |
未払金 | 664 | 1,345 |
未払法人税等 | 4 | 71 |
賞与引当金 | 785 | 362 |
工事損失引当金 | 5 | 6 |
製品保証引当金 | 30 | 88 |
事業移管損失引当金 | 906 | 82 |
その他 | 1,016 | 1,390 |
流動負債計 | 10,008 | 9,600 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,520 | 2,640 |
繰延税金負債 | - | 516 |
再評価に係る繰延税金負債 | 994 | 994 |
退職給付に係る負債 | 3,511 | 3,430 |
その他 | 565 | 280 |
固定負債計 | 8,591 | 7,862 |
負債の部合計 | 18,600 | 17,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,895 | 5,895 |
資本剰余金 | 750 | - |
利益剰余金 | -423 | 348 |
自己株式 | -14 | -15 |
株主資本合計 | 6,207 | 6,229 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | |
土地再評価差額金 | 2,253 | 2,253 |
退職給付に係る調整累計額 | 520 | 546 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,773 | 2,800 |
純資産の部合計 | 8,981 | 9,029 |
負債・純資産合計 | 27,581 | 26,492 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,945 | 3,190 |
受取手形 | 260 | 359 |
売掛金 | 10,912 | 11,392 |
たな卸資産 | 3,983 | 3,173 |
前渡金 | 52 | 33 |
前払費用 | 37 | 43 |
関係会社短期貸付金 | 418 | 179 |
未収入金 | 446 | 366 |
その他 | 13 | 5 |
流動資産計 | 18,069 | 18,745 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 334 | 360 |
機械装置及び運搬具 | 20 | 17 |
工具 | 199 | 108 |
土地 | 3,289 | 3,548 |
建設仮勘定 | 48 | 14 |
有形固定資産合計 | 3,891 | 4,050 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 95 | 72 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 96 | 73 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13 | 13 |
関係会社株式 | 622 | 450 |
前払年金費用 | 1,715 | 1,840 |
繰延税金資産 | 1,076 | - |
その他 | 144 | 117 |
貸倒引当金 | -30 | -29 |
投資その他の資産合計 | 3,540 | 2,391 |
固定資産計 | 7,528 | 6,514 |
資産の部合計 | 25,598 | 25,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 207 | 271 |
買掛金 | 3,601 | 3,496 |
短期借入金 | 3,205 | 2,700 |
未払金 | 580 | 1,255 |
未払費用 | 662 | 512 |
未払法人税等 | - | 63 |
前受金 | 184 | 122 |
賞与引当金 | 636 | 312 |
工事損失引当金 | 5 | 6 |
製品保証引当金 | 30 | 88 |
事業移管損失引当金 | - | 82 |
その他 | 1,067 | 739 |
流動負債計 | 10,179 | 9,652 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,520 | 2,640 |
繰延税金負債 | - | 284 |
再評価に係る繰延税金負債 | 994 | 994 |
退職給付引当金 | 3,488 | 3,269 |
その他 | 565 | 280 |
固定負債計 | 8,569 | 7,468 |
負債の部合計 | 18,748 | 17,121 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,895 | 5,895 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 750 | - |
資本剰余金合計 | 750 | - |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 77 | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,112 | 5 |
利益剰余金合計 | -2,034 | 5 |
自己株式 | -14 | -15 |
株主資本合計 | 4,596 | 5,885 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | |
土地再評価差額金 | 2,253 | 2,253 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,253 | 2,253 |
純資産の部合計 | 6,849 | 8,139 |
負債・純資産合計 | 25,598 | 25,260 |
注記等(連結)
注記等(個別)