有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 13:40
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金966,204千円933,297千円
未払事業所税799千円496千円
貸倒引当金238千円238千円
賞与引当金22,243千円24,387千円
退職給付に係る負債51,744千円60,018千円
役員退職慰労引当金888千円1,035千円
投資有価証券評価損16,257千円16,257千円
会員権評価損4,827千円4,827千円
減損損失641千円641千円
その他8,092千円7,647千円
繰延税金資産小計1,071,938千円1,048,848千円
評価性引当額△1,056,124千円△1,031,628千円
繰延税金資産合計15,813千円17,219千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,690千円△5,951千円
繰延税金負債合計△1,690千円△5,951千円
繰延税金資産の純額14,123千円11,267千円

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産6,401千円6,482千円
固定資産-繰延税金資産8,255千円9,726千円
固定負債-繰延税金負債△534千円△4,941千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率24.90%24.90%
(調整)
評価性引当額の増減(繰越欠損金期限切れの金額を含む)231.46%△8.89%
受取配当金等永久に益金に算入
されない項目
△1.23%△0.06%
住民税均等割22.99%1.13%
連結納税に伴う影響額106.58%△10.05%
過年度法人税等5.56%0.34%
子会社税率差異5.22%0.27%
その他0.93%△1.35%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
396.41%6.29%

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