有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 13:16
【資料】
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【項目】
94項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金977,998千円966,204千円
未払事業所税735千円799千円
貸倒引当金238千円238千円
賞与引当金20,025千円22,243千円
退職給付に係る負債45,474千円51,744千円
役員退職慰労引当金931千円888千円
投資有価証券評価損16,245千円16,257千円
会員権評価損4,827千円4,827千円
減損損失641千円641千円
その他7,680千円8,092千円
繰延税金資産小計1,074,800千円1,071,938千円
評価性引当額△1,027,751千円△1,056,124千円
繰延税金資産合計47,049千円15,813千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△16,487千円△1,690千円
繰延税金負債合計△16,487千円△1,690千円
繰延税金資産の純額30,562千円14,123千円

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
流動資産-繰延税金資産38,136千円6,401千円
固定資産-繰延税金資産5,676千円8,255千円
固定負債-繰延税金負債△13,250千円△534千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
法定実効税率24.80%24.90%
(調整)
評価性引当額の増減(繰越欠損金
期限切れの金額を含む)
△41.72%231.46%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.00%-%
受取配当金等永久に益金に算入
されない項目
△0.71%△1.23%
住民税均等割18.96%22.99%
連結納税に伴う影響額-%106.58%
税率変更に伴う影響額0.00%-%
過年度法人税等-%5.56%
子会社税率差異-%5.22%
その他2.36%0.93%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
3.69%396.41%

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