有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 165,953 | ※1 181,325 |
| 売上原価 | ※1,※2 131,740 | ※1,※2 145,249 |
| 売上総利益 | 34,213 | 36,076 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※3 29,348 | ※1,※3 32,292 |
| 営業利益 | 4,865 | 3,784 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 379 | 355 |
| 受取配当金 | 3,917 | 24,941 |
| その他 | 1,303 | 2,252 |
| 営業外収益合計 | ※1 5,599 | ※1 27,548 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 497 | ※1 341 |
| 社債利息 | 560 | 635 |
| 売上割引 | 52 | 58 |
| 為替差損 | 2,625 | 2,287 |
| 社債発行費 | 75 | 2 |
| その他 | 516 | ※1 898 |
| 営業外費用合計 | 4,325 | 4,221 |
| 経常利益 | 6,139 | 27,111 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1,※4 33 | ※1,※4 56 |
| 投資有価証券売却益 | 8 | 11 |
| 関係会社株式売却益 | - | 2,866 |
| 移転価格税制調整金 | ※1,※5 5,486 | - |
| 特別利益合計 | 5,527 | 2,933 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※1,※6 14 | ※6 2 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | - |
| 移転価格税制調整金 | ※1,※7 669 | - |
| 特別損失合計 | 685 | 2 |
| 税引前当期純利益 | 10,981 | 30,042 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,862 | 1,260 |
| 法人税等調整額 | 3,930 | 3,565 |
| 法人税等合計 | 5,792 | 4,825 |
| 当期純利益 | 5,189 | 25,217 |