有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 11,079,112 | ※1 12,416,377 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 450,577 | 298,423 |
| 当期製品製造原価 | ※1 9,668,862 | ※1 9,814,015 |
| 合計 | 10,119,439 | 10,112,438 |
| 製品期末たな卸高 | 298,423 | 257,995 |
| 製品売上原価 | 9,821,016 | 9,854,443 |
| 売上総利益 | 1,258,096 | 2,561,934 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,632 | 92,531 |
| 給料 | 867,076 | 732,323 |
| 賞与 | 40,585 | 96,393 |
| 福利厚生費 | 187,876 | 148,906 |
| 退職給付費用 | 85,551 | 66,882 |
| 運賃諸掛 | 117,995 | 119,108 |
| 旅費及び交通費 | 114,717 | 76,588 |
| 減価償却費 | 106,172 | 39,490 |
| 賃借料 | 127,797 | 117,651 |
| 試験研究費 | 105,159 | 54,701 |
| 支払手数料 | 113,838 | 95,081 |
| 雑費 | 443,157 | 365,773 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,400,560 | 2,005,434 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,142,463 | 556,500 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 39,076 | ※1 43,515 |
| 受取配当金 | ※1 627,838 | ※1 365,996 |
| 受取賃貸料 | ※1 24,036 | ※1 4,516 |
| 受取ロイヤリティー | ※1 63,856 | ※1 50,302 |
| 為替差益 | 487,059 | 532,503 |
| 雑収入 | 37,087 | 19,591 |
| 営業外収益合計 | 1,278,953 | 1,016,424 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 168,562 | 159,665 |
| 貸与資産減価償却費 | ※2 8,896 | - |
| 雑損失 | 51,814 | 55,187 |
| 営業外費用合計 | 229,273 | 214,853 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,783 | 1,358,072 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 865 | ※3 1,589 |
| 関係会社清算益 | 85,496 | 22,541 |
| その他 | 1,400 | - |
| 特別利益合計 | 87,762 | 24,131 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※4 11,991 |
| 関係会社株式売却損 | 36,948 | - |
| 関係会社株式評価損 | 625,023 | 195,291 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 972,526 | 372,765 |
| 減損損失 | 704,708 | - |
| 特別退職金 | 558,203 | - |
| 特別損失合計 | 2,897,409 | 580,048 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,902,429 | 802,154 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 34,024 | 67,889 |
| 法人税等調整額 | △3,086 | 17,773 |
| 法人税等合計 | 30,937 | 85,663 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,933,367 | 716,490 |