訂正有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,487,940 | 52.9 | 1,619,392 | 54.3 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 344,354 | 12.2 | 355,666 | 11.9 | |
| Ⅲ 労務費 | 673,625 | 24.0 | 703,326 | 23.6 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 306,094 | 10.9 | 304,123 | 10.2 |
| 当期総製造費用 | 2,812,014 | 100.0 | 2,982,508 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 333,170 | 297,940 | |||
| 合計 | 3,145,185 | 3,280,449 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 297,940 | 360,106 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 30,040 | 29,217 | ||
| 当期製品仕入高 | 383,795 | 361,890 | |||
| 当期製品製造原価 | 3,200,999 | 3,253,016 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は予定原価による実際個別(ロット別)原価計算を行っており、原価差額は期末において売上原価、製品勘定及び仕掛品勘定等で調整を行っております。
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 減価償却費 | 128,242 | 92,587 |
※2 他勘定振替高は、販売費及び一般管理費等に振替えたものであります。