訂正有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,281 | 3.8 | 1,338 | 3.9 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,892 | 8.6 | 2,997 | 8.7 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 29,467 | 87.6 | 30,254 | 87.4 |
| 当期総製造費用 | 33,641 | 100.0 | 34,590 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 170 | 206 | |||
| 合計 | 33,811 | 34,797 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 206 | 232 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 681 | 780 | ||
| 当期製品製造原価 | ※3 | 32,923 | 33,784 | ||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 外注加工費 | 27,960 | 28,556 |
| 消耗品費 | 225 | 240 |
| 減価償却費 | 399 | 440 |
| リース料 | 12 | 12 |
| 賃借料 | 43 | 42 |
| 電力費 | 228 | 246 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 未収入金 | 84 | 100 |
| 固定資産 | 25 | 34 |
| 研究開発費 | 570 | 645 |
| 計 | 681 | 780 |
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 当期製品製造原価 | 32,923 | 33,784 |
| 期首製品たな卸高 | 1,083 | 1,481 |
| 合計 | 34,006 | 35,265 |
| 期末製品たな卸高 | 1,481 | 1,672 |
| 製品売上原価 | 32,525 | 33,593 |
| 売上原価 | 32,525 | 33,593 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、加工費工程別総合原価計算によっております。