訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,470 | 4.3 | 1,281 | 3.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,068 | 8.9 | 2,892 | 8.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 30,022 | 86.8 | 29,467 | 87.6 |
| 当期総製造費用 | 34,561 | 100.0 | 33,641 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 177 | 170 | |||
| 合計 | 34,739 | 33,811 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 170 | 206 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 922 | 681 | ||
| 当期製品製造原価 | ※3 | 33,646 | 32,923 | ||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 外注加工費 | 28,311 | 27,960 |
| 消耗品費 | 257 | 225 |
| 減価償却費 | 434 | 399 |
| リース料 | 11 | 12 |
| 賃借料 | 54 | 43 |
| 電力費 | 308 | 228 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 未収入金 | 248 | 84 |
| 固定資産 | 23 | 25 |
| 研究開発費 | 650 | 570 |
| 計 | 922 | 681 |
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 当期製品製造原価 | 33,646 | 32,923 |
| 期首製品たな卸高 | 1,591 | 1,083 |
| 合計 | 35,237 | 34,006 |
| 期末製品たな卸高 | 1,083 | 1,481 |
| 製品売上原価 | 34,154 | 32,525 |
| 売上原価 | 34,154 | 32,525 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、加工費工程別総合原価計算によっております。