太洋テクノレックス(6663)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,850,352 | 4,031,097 |
| 売上原価 | 2,730,312 | 2,879,890 |
| 売上総利益 | 1,120,040 | 1,151,206 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,245,158 | 1,231,499 |
| 全事業営業損失(△) | -125,118 | -80,292 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 722 | 1,005 |
| 受取配当金 | 4,786 | 5,024 |
| 助成金収入 | 22,136 | 5,647 |
| 保険解約返戻金 | 2,395 | 105,436 |
| 作業くず売却益 | 10,240 | 12,632 |
| その他 | 18,565 | 35,246 |
| 営業外収益計 | 58,846 | 164,992 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,038 | 11,173 |
| 債権売却損 | 6,183 | 6,563 |
| 為替差損 | 4,388 | 8,304 |
| 投資事業組合運用損 | 1,506 | - |
| その他 | 1,642 | 1,418 |
| 営業外費用計 | 24,759 | 27,460 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | -91,031 | 57,239 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 100 | - |
| 投資有価証券売却益 | 649 | 6,804 |
| 補助金収入 | - | 9,422 |
| 特別利益計 | 749 | 16,226 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 777 | 66 |
| 減損損失 | 10,653 | 20,363 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,422 |
| 投資有価証券評価損 | 29 | 100 |
| 会員権評価損 | - | 6,246 |
| 特別損失計 | 11,460 | 36,199 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -101,742 | 37,266 |
| 法人税 | 7,353 | 17,614 |
| 法人税等調整額 | 12,990 | 1,733 |
| 法人税等合計 | 20,344 | 19,347 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -122,087 | 17,919 |
| 少数株主持分損失(△) | -13,187 | -3,940 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -108,899 | 21,859 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,731,432 | 3,781,214 |
| 売上原価 | 2,748,345 | 2,770,627 |
| 売上総利益 | 983,087 | 1,010,586 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,090,407 | 1,076,818 |
| 全事業営業損失(△) | -107,319 | -66,232 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 12,150 | 13,335 |
| 保険解約返戻金 | 2,395 | 96,030 |
| その他 | 51,028 | 49,298 |
| 営業外収益計 | 65,575 | 158,664 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,457 | 10,679 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 29,000 |
| 営業外費用計 | 20,399 | 51,165 |
| その他 | 9,941 | 11,485 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | -62,143 | 41,266 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 100 | - |
| 投資有価証券売却益 | 649 | 6,804 |
| 特別利益計 | 749 | 6,804 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 777 | 48 |
| 減損損失 | 9,759 | 20,363 |
| 投資有価証券評価損 | 29 | 100 |
| 会員権評価損 | - | 6,246 |
| 子会社株式評価損 | 29,400 | - |
| 特別損失計 | 39,966 | 26,759 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -101,359 | 21,311 |
| 法人税 | 4,758 | 8,583 |
| 法人税等調整額 | 5,294 | 2,646 |
| 法人税等合計 | 10,052 | 11,229 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -111,412 | 10,082 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 30,005 | 17,929 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,791 | 94,130 |
| 給料及び手当 | 497,048 | 485,670 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,874 | 8,910 |
| 退職給付費用 | 34,488 | 31,042 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 1,320 |
| 貸倒引当金繰入額 | 659 | 1,276 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 88,275 | 70,522 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 50,880 | 59,031 |
| 支払手数料 | 118,931 | 110,056 |
| 役員報酬 | 63,729 | 64,039 |
| 給料及び手当 | 428,273 | 419,899 |
| 法定福利費 | 62,878 | 62,989 |
| 減価償却費 | 11,707 | 9,475 |
| 研究開発費 | 79,204 | 69,816 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 1,320 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,874 | 8,910 |
| 貸倒引当金繰入額 | 823 | 986 |