太洋テクノレックス(6663)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,031,097 | 4,753,075 |
| 売上原価 | 2,879,890 | 3,596,315 |
| 売上総利益 | 1,151,206 | 1,156,760 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,231,499 | 1,134,373 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -80,292 | 22,386 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,005 | 2,121 |
| 受取配当金 | 5,024 | 6,264 |
| 助成金収入 | 5,647 | 4,729 |
| 保険解約返戻金 | 105,436 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 7,135 |
| 作業くず売却益 | 12,632 | 9,959 |
| その他 | 35,246 | 14,493 |
| 営業外収益計 | 164,992 | 44,703 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,173 | 11,644 |
| 債権売却損 | 6,563 | 6,837 |
| 為替差損 | 8,304 | 5,163 |
| その他 | 1,418 | 453 |
| 営業外費用計 | 27,460 | 24,099 |
| 当期経常利益 | 57,239 | 42,990 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,212 |
| 投資有価証券売却益 | 6,804 | 12,054 |
| 補助金収入 | 9,422 | - |
| 特別利益計 | 16,226 | 13,267 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 66 | 1,610 |
| 減損損失 | 20,363 | 4,535 |
| 固定資産圧縮損 | 9,422 | - |
| 投資有価証券評価損 | 100 | 235 |
| 会員権評価損 | 6,246 | - |
| 特別損失計 | 36,199 | 6,381 |
| 税引前当年度純利益 | 37,266 | 49,876 |
| 法人税 | 17,614 | 8,478 |
| 法人税等調整額 | 1,733 | 8,544 |
| 法人税等合計 | 19,347 | 17,022 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 17,919 | 32,854 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | -3,940 | 19,972 |
| 当年度純利益 | 21,859 | 12,881 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,781,214 | 4,426,379 |
| 売上原価 | 2,770,627 | 3,476,191 |
| 売上総利益 | 1,010,586 | 950,187 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,076,818 | 987,168 |
| 全事業営業損失(△) | -66,232 | -36,980 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 13,335 | 15,755 |
| 保険解約返戻金 | 96,030 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 31,135 |
| その他 | 49,298 | 27,273 |
| 営業外収益計 | 158,664 | 74,164 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,679 | 10,783 |
| 貸倒引当金繰入額 | 29,000 | - |
| その他 | 11,485 | 8,131 |
| 営業外費用計 | 51,165 | 18,915 |
| 当期経常利益 | 41,266 | 18,268 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 712 |
| 投資有価証券売却益 | 6,804 | 12,054 |
| 特別利益計 | 6,804 | 12,767 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 48 | 1,610 |
| 減損損失 | 20,363 | 4,535 |
| 投資有価証券評価損 | 100 | 235 |
| 会員権評価損 | 6,246 | - |
| 特別損失計 | 26,759 | 6,381 |
| 税引前当年度純利益 | 21,311 | 24,654 |
| 法人税 | 8,583 | 6,431 |
| 法人税等調整額 | 2,646 | 10,578 |
| 法人税等合計 | 11,229 | 17,009 |
| 当年度純利益 | 10,082 | 7,644 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 17,929 | 26,497 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 94,130 | 82,616 |
| 給料及び手当 | 485,670 | 431,809 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,910 | 9,245 |
| 退職給付費用 | 31,042 | 23,144 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,320 | 274 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,276 | 514 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 70,522 | 63,307 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 59,031 | 53,292 |
| 支払手数料 | 110,056 | 90,657 |
| 役員報酬 | 64,039 | 66,165 |
| 給料及び手当 | 419,899 | 365,052 |
| 法定福利費 | 62,989 | 64,623 |
| 減価償却費 | 9,475 | 9,609 |
| 研究開発費 | 69,816 | 62,748 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,320 | 274 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,910 | 9,245 |
| 貸倒引当金繰入額 | 986 | - |