太洋テクノレックス(6663)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,753,075 | 4,979,906 |
| 売上原価 | 3,596,315 | 3,747,426 |
| 売上総利益 | 1,156,760 | 1,232,479 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,134,373 | 1,175,282 |
| 全事業営業利益 | 22,386 | 57,197 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,121 | 2,440 |
| 受取配当金 | 6,264 | 5,439 |
| 助成金収入 | 4,729 | 25,159 |
| 貸倒引当金戻入額 | 7,135 | 80 |
| 作業くず売却益 | 9,959 | 16,979 |
| その他 | 14,493 | 15,999 |
| 営業外収益計 | 44,703 | 66,099 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,644 | 13,935 |
| 債権売却損 | 6,837 | 5,870 |
| 為替差損 | 5,163 | 8,631 |
| その他 | 453 | 876 |
| 営業外費用計 | 24,099 | 29,313 |
| 当期経常利益 | 42,990 | 93,984 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,212 | - |
| 投資有価証券売却益 | 12,054 | 33 |
| 特別利益計 | 13,267 | 33 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,610 | 380 |
| 減損損失 | 4,535 | 107,545 |
| 投資有価証券評価損 | 235 | 20 |
| 特別損失計 | 6,381 | 107,946 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 49,876 | -13,928 |
| 法人税 | 8,478 | 18,304 |
| 法人税等調整額 | 8,544 | -92,303 |
| 法人税等合計 | 17,022 | -73,999 |
| 四半期純利益 | 32,854 | 60,070 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 19,972 | 3,347 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,881 | 56,722 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,426,379 | 4,770,800 |
| 売上原価 | 3,476,191 | 3,728,665 |
| 売上総利益 | 950,187 | 1,042,134 |
| 販売費及び一般管理費 | 987,168 | 1,023,958 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -36,980 | 18,175 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 15,755 | 14,907 |
| 助成金収入 | 4,729 | 25,159 |
| 貸倒引当金戻入額 | 31,135 | 34,080 |
| その他 | 22,544 | 30,065 |
| 営業外収益計 | 74,164 | 104,212 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,783 | 11,788 |
| その他 | 8,131 | 7,613 |
| 営業外費用計 | 18,915 | 19,401 |
| 当期経常利益 | 18,268 | 102,986 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 712 | 3,250 |
| 投資有価証券売却益 | 12,054 | 33 |
| 特別利益計 | 12,767 | 3,283 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,610 | 379 |
| 減損損失 | 4,535 | 33,870 |
| 投資有価証券評価損 | 235 | 20 |
| 特別損失計 | 6,381 | 34,270 |
| 税引前当年度純利益 | 24,654 | 72,000 |
| 法人税 | 6,431 | 14,660 |
| 法人税等調整額 | 10,578 | -86,908 |
| 法人税等合計 | 17,009 | -72,248 |
| 四半期純利益 | 7,644 | 144,249 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 26,497 | 5,750 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 82,616 | 83,526 |
| 給料及び手当 | 431,809 | 421,341 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,245 | 9,378 |
| 退職給付費用 | 23,144 | 23,598 |
| 支払手数料 | 77,427 | 135,470 |
| 製品保証引当金繰入額 | 274 | 1,499 |
| 貸倒引当金繰入額 | 514 | 48 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 63,307 | 68,469 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 53,292 | 44,622 |
| 支払手数料 | 90,657 | 155,995 |
| 役員報酬 | 66,165 | 67,075 |
| 給料及び手当 | 365,052 | 347,795 |
| 法定福利費 | 64,623 | 63,885 |
| 減価償却費 | 9,609 | 10,218 |
| 研究開発費 | 62,748 | 63,741 |
| 製品保証引当金繰入額 | 274 | 1,499 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,245 | 9,378 |