6639 コンテック

6639
2022/04/27
時価
177億円
PER 予
13.67倍
2010年以降
赤字-47.02倍
(2010-2021年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.32-2.02倍
(2010-2021年)
配当 予
0.74%
ROE 予
9.51%
ROA 予
5.14%
資料
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コンテック(6639)の損益計算書

【提出】
2019年6月21日 11:53
【資料】
有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高25,468,89127,887,620
売上原価19,215,09620,881,717
売上総利益6,253,7957,005,903
販売費
及び一般管理費
販売費2,533,8002,700,476
一般管理費2,453,4482,483,951
販売費・一般管理費計4,987,2495,184,427
全事業営業利益1,266,5461,821,475
営業外収益
受取利息2,8603,602
受取配当金11,88410,977
為替差益-12,801
受取賃貸料6,3396,602
その他の引当金戻入額13,500-
還付消費税等27,533-
その他10,3136,336
営業外収益計72,43140,320
営業外費用
支払利息39,01734,186
為替差損16,829-
貸倒引当金繰入額-8,919
その他2,057747
営業外費用計57,90543,854
当期経常利益1,281,0721,817,942
特別利益
投資有価証券売却益-342,716
固定資産売却益798938
特別利益計798343,654
特別損失
固定資産除却損4,0616,846
特別損失計4,0616,846
税引前当年度純利益1,277,8092,154,750
法人税500,756552,611
法人税等調整額-133,921-15,477
法人税等合計366,834537,134
四半期純利益910,9751,617,616
親会社株主に帰属する四半期純利益910,9751,617,616
非支配株主に帰属する四半期純利益--
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引後)72,420282,504
為替換算調整勘定(税引後)-40,824-111,075
退職給付に係る調整額(税引後)104,567-9,324
その他の包括利益合計136,164162,104
包括利益1,047,1401,779,720
内訳
親会社株主に係る包括利益1,047,1401,779,720
非支配株主に係る包括利益--

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高19,921,87820,855,710
売上原価
製品期首たな卸高1,519,0551,701,987
当期製品製造原価15,137,47015,837,171
合計16,656,52517,539,158
製品他勘定振替高3,6873,629
製品期末たな卸高1,701,9872,016,831
製品売上原価14,950,85115,518,698
売上総利益4,971,0275,337,012
販売費
及び一般管理費
販売費1,802,8251,872,788
一般管理費1,990,2652,014,168
販売費・一般管理費計3,793,0913,886,957
全事業営業利益1,177,9351,450,055
営業外収益
受取利息3,5613,347
受取配当金116,226117,245
受取賃貸料6,3396,602
為替差益7,147-
その他21,8455,474
営業外収益計155,120132,670
営業外費用
支払利息39,00333,874
為替差損-9,201
貸倒引当金繰入額-8,919
その他1,3199
営業外費用計40,32252,005
当期経常利益1,292,7341,530,720
特別利益
投資有価証券売却益-342,716
抱合せ株式消滅差益75,591-
固定資産売却益363-
特別利益計75,954342,716
特別損失
固定資産除却損4,0615,519
特別損失計4,0615,519
税引前当年度純利益1,364,6271,867,916
法人税435,500447,400
法人税等調整額-123,433-14,525
法人税等合計312,066432,874
四半期純利益1,052,5611,435,041

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額41,24739,065
主要な販売費
及び一般管理費
広告宣伝費70,86485,516
サービス費43,93843,792
給与及び賞与1,431,8101,561,826
福利厚生費282,192293,387
退職給付費用76,77839,960
旅費交通費142,400145,953
賃借料54,15964,984
減価償却費6,4558,739
役員報酬260,093233,702
給与及び賞与700,569750,530
退職給付費用41,62618,799
研究開発費699,816691,244
減価償却費152,121172,099
のれん償却額135,743133,720
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,093,4431,076,405

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
広告宣伝費48,92651,916
サービス費46,95645,483
給与及び賞与919,858978,458
福利厚生費210,199218,379
退職給付費用69,13433,455
旅費交通費103,602106,683
賃借料34,28033,294
減価償却費4,8116,622
役員報酬260,093233,702
給与及び賞与467,360521,604
退職給付費用40,12817,297
研究開発費779,824760,061
減価償却費125,564152,941

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