6639 コンテック

6639
2022/04/27
時価
177億円
PER 予
13.67倍
2010年以降
赤字-47.02倍
(2010-2021年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.32-2.02倍
(2010-2021年)
配当 予
0.74%
ROE 予
9.51%
ROA 予
5.14%
資料
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コンテック(6639)の損益計算書

【提出】
2018年6月22日 10:21
【資料】
有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高23,366,98725,468,891
売上原価17,659,25619,215,096
売上総利益5,707,7306,253,795
販売費
及び一般管理費
販売費2,375,1682,533,800
一般管理費2,290,0742,453,448
販売費・一般管理費計4,665,2434,987,249
全事業営業利益1,042,4871,266,546
営業外収益
受取利息2,4752,860
受取配当金9,67411,884
受取賃貸料6,1836,339
受取手数料17,000
その他の引当金戻入額13,500
還付消費税等11,37427,533
その他10,25510,313
営業外収益計56,96472,431
営業外費用
支払利息46,14839,017
為替差損29,93216,829
貸倒引当金繰入額14,500
その他の引当金繰入額13,500
その他1,5292,057
営業外費用計105,61057,905
当期経常利益993,8401,281,072
特別利益
固定資産売却益87798
関係会社清算益27,641
特別利益計27,728798
特別損失
固定資産除却損1,3354,061
特別損失計1,3354,061
税引前当年度純利益1,020,2331,277,809
法人税334,653500,756
法人税等調整額-37,049-133,921
法人税等合計297,603366,834
四半期純利益722,630910,975
親会社株主に帰属する四半期純利益722,630910,975
非支配株主に帰属する四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引後)26,21072,420
為替換算調整勘定(税引後)-168,975-40,824
退職給付に係る調整額(税引後)138,989104,567
その他の包括利益合計-3,776136,164
包括利益718,8531,047,140
内訳
親会社株主に係る包括利益718,8531,047,140
非支配株主に係る包括利益

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高16,917,78719,921,878
売上原価
製品期首たな卸高1,931,0641,519,055
当期製品製造原価12,233,38815,137,470
合計14,164,45316,656,525
製品他勘定振替高4,8113,687
製品期末たな卸高1,519,0551,701,987
製品売上原価12,640,58614,950,851
売上総利益4,277,2004,971,027
販売費
及び一般管理費
販売費1,623,6951,802,825
一般管理費1,867,0051,990,265
販売費・一般管理費計3,490,7013,793,091
全事業営業利益786,4991,177,935
営業外収益
受取利息3,0203,561
受取配当金60,200116,226
受取賃貸料14,0786,339
為替差益7,147
その他5,76221,845
営業外収益計83,061155,120
営業外費用
支払利息46,12039,003
為替差損21,632
貸倒引当金繰入額14,500
その他の引当金繰入額13,500
その他1411,319
営業外費用計95,89540,322
当期経常利益773,6651,292,734
特別利益
抱合せ株式消滅差益75,591
固定資産売却益363
特別利益計75,954
特別損失
固定資産除却損1,2254,061
関係会社清算損6,203
特別損失計7,4284,061
税引前当年度純利益766,2361,364,627
法人税247,990435,500
法人税等調整額-33,118-123,433
法人税等合計214,871312,066
四半期純利益551,3641,052,561

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額3,49541,247
主要な販売費
及び一般管理費
広告宣伝費80,03870,864
サービス費52,34543,938
給与及び賞与1,297,9361,431,810
福利厚生費255,657282,192
退職給付費用81,38376,778
旅費交通費137,694142,400
賃借料55,51454,159
減価償却費7,9236,455
役員報酬212,073260,093
給与及び賞与599,090700,569
退職給付費用43,77241,626
研究開発費618,449699,816
減価償却費137,370152,121
のれん償却額132,605135,743
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費982,5931,093,443

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
広告宣伝費54,52248,926
サービス費54,95046,956
給与及び賞与802,706919,858
福利厚生費184,329210,199
退職給付費用72,43069,134
旅費交通費89,367103,602
賃借料35,04134,280
減価償却費6,3354,811
役員報酬203,313260,093
給与及び賞与402,016467,360
退職給付費用41,05240,128
研究開発費719,424779,824
減価償却費121,211125,564

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