コンテック(6639)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,366,987 | 25,468,891 |
| 売上原価 | 17,659,256 | 19,215,096 |
| 売上総利益 | 5,707,730 | 6,253,795 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 2,375,168 | 2,533,800 |
| 一般管理費 | 2,290,074 | 2,453,448 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,665,243 | 4,987,249 |
| 全事業営業利益 | 1,042,487 | 1,266,546 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,475 | 2,860 |
| 受取配当金 | 9,674 | 11,884 |
| 受取賃貸料 | 6,183 | 6,339 |
| 受取手数料 | 17,000 | - |
| その他の引当金戻入額 | - | 13,500 |
| 還付消費税等 | 11,374 | 27,533 |
| その他 | 10,255 | 10,313 |
| 営業外収益計 | 56,964 | 72,431 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,148 | 39,017 |
| 為替差損 | 29,932 | 16,829 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,500 | - |
| その他の引当金繰入額 | 13,500 | - |
| その他 | 1,529 | 2,057 |
| 営業外費用計 | 105,610 | 57,905 |
| 当期経常利益 | 993,840 | 1,281,072 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 87 | 798 |
| 関係会社清算益 | 27,641 | - |
| 特別利益計 | 27,728 | 798 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,335 | 4,061 |
| 特別損失計 | 1,335 | 4,061 |
| 税引前当年度純利益 | 1,020,233 | 1,277,809 |
| 法人税 | 334,653 | 500,756 |
| 法人税等調整額 | -37,049 | -133,921 |
| 法人税等合計 | 297,603 | 366,834 |
| 四半期純利益 | 722,630 | 910,975 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 722,630 | 910,975 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 26,210 | 72,420 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -168,975 | -40,824 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 138,989 | 104,567 |
| その他の包括利益合計 | -3,776 | 136,164 |
| 包括利益 | 718,853 | 1,047,140 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 718,853 | 1,047,140 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,917,787 | 19,921,878 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,931,064 | 1,519,055 |
| 当期製品製造原価 | 12,233,388 | 15,137,470 |
| 合計 | 14,164,453 | 16,656,525 |
| 製品他勘定振替高 | 4,811 | 3,687 |
| 製品期末たな卸高 | 1,519,055 | 1,701,987 |
| 製品売上原価 | 12,640,586 | 14,950,851 |
| 売上総利益 | 4,277,200 | 4,971,027 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 1,623,695 | 1,802,825 |
| 一般管理費 | 1,867,005 | 1,990,265 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,490,701 | 3,793,091 |
| 全事業営業利益 | 786,499 | 1,177,935 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,020 | 3,561 |
| 受取配当金 | 60,200 | 116,226 |
| 受取賃貸料 | 14,078 | 6,339 |
| 為替差益 | - | 7,147 |
| その他 | 5,762 | 21,845 |
| 営業外収益計 | 83,061 | 155,120 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,120 | 39,003 |
| 為替差損 | 21,632 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,500 | - |
| その他の引当金繰入額 | 13,500 | - |
| その他 | 141 | 1,319 |
| 営業外費用計 | 95,895 | 40,322 |
| 当期経常利益 | 773,665 | 1,292,734 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 75,591 |
| 固定資産売却益 | - | 363 |
| 特別利益計 | - | 75,954 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,225 | 4,061 |
| 関係会社清算損 | 6,203 | - |
| 特別損失計 | 7,428 | 4,061 |
| 税引前当年度純利益 | 766,236 | 1,364,627 |
| 法人税 | 247,990 | 435,500 |
| 法人税等調整額 | -33,118 | -123,433 |
| 法人税等合計 | 214,871 | 312,066 |
| 四半期純利益 | 551,364 | 1,052,561 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,495 | 41,247 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 80,038 | 70,864 |
| サービス費 | 52,345 | 43,938 |
| 給与及び賞与 | 1,297,936 | 1,431,810 |
| 福利厚生費 | 255,657 | 282,192 |
| 退職給付費用 | 81,383 | 76,778 |
| 旅費交通費 | 137,694 | 142,400 |
| 賃借料 | 55,514 | 54,159 |
| 減価償却費 | 7,923 | 6,455 |
| 役員報酬 | 212,073 | 260,093 |
| 給与及び賞与 | 599,090 | 700,569 |
| 退職給付費用 | 43,772 | 41,626 |
| 研究開発費 | 618,449 | 699,816 |
| 減価償却費 | 137,370 | 152,121 |
| のれん償却額 | 132,605 | 135,743 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 982,593 | 1,093,443 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 54,522 | 48,926 |
| サービス費 | 54,950 | 46,956 |
| 給与及び賞与 | 802,706 | 919,858 |
| 福利厚生費 | 184,329 | 210,199 |
| 退職給付費用 | 72,430 | 69,134 |
| 旅費交通費 | 89,367 | 103,602 |
| 賃借料 | 35,041 | 34,280 |
| 減価償却費 | 6,335 | 4,811 |
| 役員報酬 | 203,313 | 260,093 |
| 給与及び賞与 | 402,016 | 467,360 |
| 退職給付費用 | 41,052 | 40,128 |
| 研究開発費 | 719,424 | 779,824 |
| 減価償却費 | 121,211 | 125,564 |