有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 119,897 | ※1 124,569 |
| 売上原価 | ※1 104,587 | ※1 107,903 |
| 売上総利益 | 15,309 | 16,665 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 製品発送費 | 1,163 | 1,216 |
| 従業員給料及び手当 | 2,015 | 2,050 |
| 従業員賞与 | 381 | 374 |
| 賞与引当金繰入額 | 402 | 408 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 112 | 114 |
| 退職給付費用 | 327 | 292 |
| 福利厚生費 | 598 | 614 |
| 減価償却費 | 132 | 117 |
| 研究開発費 | 262 | 379 |
| その他 | 1,122 | 1,118 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,519 | 6,687 |
| 営業利益 | 8,790 | 9,978 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 83 | ※1 97 |
| 受取配当金 | ※1 1,454 | ※1 620 |
| 固定資産賃貸料 | ※1 101 | ※1 105 |
| 為替差益 | 78 | 521 |
| その他 | ※1 16 | ※1 18 |
| 営業外収益合計 | 1,733 | 1,362 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 139 | ※1 56 |
| その他 | 109 | 17 |
| 営業外費用合計 | 249 | 74 |
| 経常利益 | 10,274 | 11,266 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 関係会社清算益 | 418 | - |
| その他 | 38 | 1 |
| 特別利益合計 | 456 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 139 | ※2 26 |
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 減損損失 | - | 316 |
| 特別損失合計 | 140 | 342 |
| 税引前当期純利益 | 10,591 | 10,925 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,248 | 3,945 |
| 法人税等調整額 | 368 | △132 |
| 法人税等合計 | 3,616 | 3,813 |
| 当期純利益 | 6,974 | 7,112 |