マレリ(7248)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,068 | 14,789 |
| 受取手形及び売掛金 | 110,415 | 111,465 |
| 商品及び製品 | 7,515 | 9,126 |
| 仕掛品 | 4,867 | 3,901 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,340 | 22,897 |
| 繰延税金資産 | 396 | 4,639 |
| その他 | 15,288 | 18,386 |
| 貸倒引当金 | -574 | -397 |
| 流動資産合計 | 169,318 | 184,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 35,824 | 33,041 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 54,989 | 48,344 |
| 土地 | 17,783 | 17,538 |
| 建設仮勘定 | 3,175 | 3,794 |
| その他(純額) | 13,083 | 9,425 |
| 有形固定資産合計 | 124,855 | 112,143 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 235 | 180 |
| ソフトウエア | 6,871 | 5,503 |
| ソフトウエア仮勘定 | 308 | 561 |
| その他 | 322 | 299 |
| 無形固定資産合計 | 7,737 | 6,544 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,270 | 8,512 |
| 繰延税金資産 | 1,327 | 2,225 |
| その他 | 1,183 | 528 |
| 貸倒引当金 | -7 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 10,773 | 11,264 |
| 固定資産合計 | 143,367 | 129,952 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,686 | 314,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 105,324 | 108,492 |
| 短期借入金 | 55,004 | 45,750 |
| 未払費用 | 18,925 | 17,505 |
| 未払法人税等 | 703 | 1,694 |
| 工場再編損失引当金 | 810 | 352 |
| 災害損失引当金 | - | 489 |
| その他 | 12,272 | 12,449 |
| 流動負債合計 | 193,039 | 186,733 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 114 | 78 |
| 繰延税金負債 | 3,424 | 1,866 |
| 退職給付引当金 | 11,475 | 9,329 |
| 製品保証引当金 | 3,412 | 3,865 |
| その他 | 1,405 | 1,361 |
| 固定負債合計 | 19,831 | 16,500 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 212,871 | 203,234 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 41,456 | 41,456 |
| 資本剰余金 | 59,638 | 59,638 |
| 利益剰余金 | 15,217 | 30,814 |
| 自己株式 | -3,712 | -3,727 |
| 株主資本合計 | 112,599 | 128,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 25 |
| 在外子会社土地再評価差額金 | 293 | 293 |
| 在外子会社未積立年金債務 | -5,270 | -5,153 |
| 為替換算調整勘定 | -16,632 | -21,482 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,590 | -26,316 |
| 少数株主持分 | 8,806 | 9,663 |
| 純資産合計 | 99,815 | 111,528 |
| 負債純資産合計 | 312,686 | 314,763 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7 |
| 受取手形 | 47 |
| 売掛金 | 61,335 |
| 商品及び製品 | 5,759 |
| 仕掛品 | 986 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,015 |
| 前渡金 | 9,597 |
| 前払費用 | 475 |
| 関係会社短期貸付金 | 18,758 |
| 繰延税金資産 | 4,216 |
| 未収入金 | 6,040 |
| その他 | 29 |
| 貸倒引当金 | -3,572 |
| 流動資産合計 | 109,697 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 40,508 |
| 減価償却累計額 | -25,035 |
| 建物(純額) | 15,473 |
| 構築物 | 3,594 |
| 減価償却累計額 | -2,735 |
| 構築物(純額) | 859 |
| 機械及び装置 | 62,061 |
| 減価償却累計額 | -46,766 |
| 機械及び装置(純額) | 15,294 |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 695 |
| 減価償却累計額 | -580 |
| 車両運搬具(純額) | 115 |
| 工具 | 61,734 |
| 減価償却累計額 | -57,274 |
| 工具 | 4,459 |
| 土地 | 6,911 |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | 140 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 43,253 |
| 無形固定資産 | |
| 施設利用権 | 57 |
| のれん | 15 |
| ソフトウエア | 5,170 |
| ソフトウエア仮勘定 | 556 |
| その他 | 169 |
| 無形固定資産合計 | 5,969 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 89 |
| 関係会社株式 | 76,864 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 71 |
| 関係会社長期貸付金 | 77 |
| 繰延税金資産 | 1,528 |
| その他 | 96 |
| 貸倒引当金 | - |
| 投資その他の資産合計 | 78,727 |
| 固定資産合計 | 127,951 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 237,649 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 1,481 |
| 買掛金 | 64,870 |
| 短期借入金 | 34,254 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - |
| リース債務 | 147 |
| 未払金 | 2,602 |
| 未払費用 | 12,632 |
| 未払法人税等 | 203 |
| 前受金 | 40 |
| 設備関係支払手形 | 213 |
| 預り金 | 175 |
| 資産除去債務 | 483 |
| 工場再編損失引当金 | 327 |
| 災害損失引当金 | 222 |
| その他 | 216 |
| 流動負債合計 | 117,871 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 702 |
| 繰延税金負債 | - |
| 退職給付引当金 | 5,413 |
| 製品保証引当金 | 1,214 |
| 資産除去債務 | 24 |
| その他 | 166 |
| 固定負債合計 | 7,520 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 125,391 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 41,456 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 59,638 |
| 資本剰余金合計 | 59,638 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 4,438 |
| その他利益剰余金 | |
| 特別償却積立金 | |
| 土地・建物圧縮記帳積立金 | 162 |
| 繰越利益剰余金 | 10,290 |
| 利益剰余金合計 | 14,890 |
| 自己株式 | -3,727 |
| 株主資本合計 | 112,257 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 112,257 |
| 負債純資産合計 | 237,649 |