有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,789 | 14,077 |
受取手形及び売掛金 | 111,465 | 128,874 |
商品及び製品 | 9,126 | 9,851 |
仕掛品 | 3,901 | 4,360 |
原材料及び貯蔵品 | 22,897 | 23,778 |
繰延税金資産 | 4,639 | 4,727 |
その他 | 18,386 | 22,983 |
貸倒引当金 | -397 | -334 |
流動資産合計 | 184,810 | 208,320 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 33,041 | 32,203 |
機械装置及び運搬具(純額) | 48,344 | 48,206 |
土地 | 17,538 | 17,100 |
建設仮勘定 | 3,794 | 7,986 |
その他(純額) | 9,425 | 9,027 |
有形固定資産合計 | 112,143 | 114,524 |
無形固定資産 | | |
のれん | 180 | 141 |
ソフトウエア | 5,503 | 4,196 |
ソフトウエア仮勘定 | 561 | 986 |
その他 | 299 | 300 |
無形固定資産合計 | 6,544 | 5,625 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,512 | 8,699 |
繰延税金資産 | 2,225 | 1,620 |
その他 | 528 | 602 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 11,264 | 10,919 |
固定資産合計 | 129,952 | 131,069 |
資産合計 | 314,763 | 339,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 108,492 | 126,703 |
短期借入金 | 45,750 | 22,745 |
未払費用 | 17,505 | 18,827 |
未払法人税等 | 1,694 | 1,730 |
工場再編損失引当金 | 352 | 9 |
災害損失引当金 | 489 | - |
その他 | 12,449 | 16,242 |
流動負債合計 | 186,733 | 186,259 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 78 | 3,951 |
繰延税金負債 | 1,866 | 3,131 |
退職給付引当金 | 9,329 | 8,803 |
製品保証引当金 | 3,865 | 3,360 |
その他 | 1,361 | 1,314 |
固定負債合計 | 16,500 | 20,560 |
負債合計 | 203,234 | 206,819 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 41,456 | 41,456 |
資本剰余金 | 59,638 | 59,638 |
利益剰余金 | 30,814 | 53,088 |
自己株式 | -3,727 | -3,731 |
株主資本合計 | 128,181 | 150,451 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25 | 58 |
在外子会社土地再評価差額金 | 293 | 293 |
在外子会社未積立年金債務 | -5,153 | -6,766 |
為替換算調整勘定 | -21,482 | -21,976 |
その他の包括利益累計額合計 | -26,316 | -28,391 |
少数株主持分 | 9,663 | 10,509 |
純資産合計 | 111,528 | 132,569 |
負債純資産合計 | 314,763 | 339,389 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7 | 1 |
受取手形 | 47 | 37 |
売掛金 | 61,335 | 74,399 |
商品及び製品 | 5,759 | 4,711 |
仕掛品 | 986 | 885 |
原材料及び貯蔵品 | 6,015 | 4,066 |
前渡金 | 9,597 | 11,752 |
前払費用 | 475 | 358 |
繰延税金資産 | 4,216 | 2,860 |
関係会社短期貸付金 | 18,758 | 20,760 |
未収入金 | 6,040 | 3,885 |
その他 | 29 | 78 |
貸倒引当金 | -3,572 | -3,134 |
流動資産合計 | 109,697 | 120,662 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 40,508 | 36,048 |
減価償却累計額 | -25,035 | -21,270 |
建物(純額) | 15,473 | 14,777 |
構築物 | 3,594 | 3,225 |
減価償却累計額 | -2,735 | -2,405 |
構築物(純額) | 859 | 819 |
機械及び装置 | 62,061 | 61,861 |
減価償却累計額 | -46,766 | -47,702 |
機械及び装置(純額) | 15,294 | 14,158 |
車両運搬具 | 695 | 756 |
減価償却累計額 | -580 | -592 |
車両運搬具(純額) | 115 | 163 |
工具 | 61,734 | 61,144 |
減価償却累計額 | -57,274 | -57,380 |
工具 | 4,459 | 3,764 |
土地 | 6,911 | 6,419 |
建設仮勘定 | 140 | 107 |
有形固定資産合計 | 43,253 | 40,211 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 57 | 56 |
のれん | 15 | - |
意匠権 | - | 38 |
ソフトウエア | 5,170 | 4,023 |
ソフトウエア仮勘定 | 556 | 990 |
その他 | 169 | 140 |
無形固定資産合計 | 5,969 | 5,249 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 89 | 89 |
関係会社株式 | 76,864 | 76,454 |
従業員に対する長期貸付金 | 71 | 55 |
関係会社長期貸付金 | 77 | - |
長期前払費用 | 25 | 165 |
繰延税金資産 | 1,528 | 608 |
その他 | 71 | 62 |
投資その他の資産合計 | 78,727 | 77,435 |
固定資産合計 | 127,951 | 122,896 |
資産合計 | 237,649 | 243,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,481 | 1,235 |
買掛金 | 64,870 | 78,939 |
短期借入金 | 34,254 | 15,631 |
リース債務 | 147 | 159 |
未払金 | 2,602 | 3,858 |
未払費用 | 12,632 | 13,208 |
未払法人税等 | 203 | 265 |
前受金 | 40 | 278 |
預り金 | 175 | 229 |
設備関係支払手形 | 213 | 269 |
工場再編損失引当金 | 327 | - |
災害損失引当金 | 222 | - |
資産除去債務 | 483 | - |
その他 | 216 | - |
流動負債合計 | 117,871 | 114,075 |
固定負債 | | |
リース債務 | 702 | 605 |
退職給付引当金 | 5,413 | 4,326 |
製品保証引当金 | 1,214 | 1,029 |
資産除去債務 | 24 | 48 |
その他 | 166 | 55 |
固定負債合計 | 7,520 | 6,064 |
負債合計 | 125,391 | 120,140 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 41,456 | 41,456 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 59,638 | 59,638 |
資本剰余金合計 | 59,638 | 59,638 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,438 | 4,438 |
その他利益剰余金 | | |
土地・建物圧縮記帳積立金 | 162 | 77 |
繰越利益剰余金 | 10,290 | 21,540 |
利益剰余金合計 | 14,890 | 26,055 |
自己株式 | -3,727 | -3,731 |
株主資本合計 | 112,257 | 123,418 |
純資産合計 | 112,257 | 123,418 |
負債純資産合計 | 237,649 | 243,558 |