マレリ(7248)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 760,870 | 918,688 |
| 売上原価 | 707,623 | 842,670 |
| 売上総利益 | 53,246 | 76,018 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 運搬費 | 2,073 | 2,086 |
| 製品保証引当金繰入額 | 2,317 | 3,968 |
| 貸倒引当金繰入れ | - | 92 |
| 給料手当及び賞与 | 16,006 | 17,666 |
| 退職給付引当金繰入額 | 943 | - |
| 退職給付費用 | - | 516 |
| 支払手数料 | 7,192 | 7,266 |
| その他 | 14,868 | 15,594 |
| 販売費・一般管理費計 | 43,403 | 47,191 |
| 全事業営業利益 | 9,843 | 28,826 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 462 | 344 |
| 受取配当金 | 79 | 90 |
| 為替差益 | 4,786 | 3,705 |
| (うち持分法による投資利益) | 194 | 100 |
| デリバティブ収益 | - | 1,206 |
| その他営業外収益 | 877 | 921 |
| 営業外収益計 | 6,400 | 6,368 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 359 | 608 |
| 支払補償金 | 173 | 415 |
| デリバティブ損失 | 1,986 | 3,447 |
| その他営業外費用 | 884 | 1,180 |
| 営業外費用計 | 3,403 | 5,651 |
| 当期経常利益 | 12,840 | 29,543 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 129 | 143 |
| 子会社清算益 | 201 | - |
| 負ののれん発生益 | - | 19 |
| その他特別利益 | 5 | 10 |
| 特別利益計 | 336 | 172 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | 273 | 402 |
| 減損損失 | 305 | 24 |
| 工場再編損失引当金繰入額 | 294 | - |
| 課徴金等 | 707 | - |
| 構造改革費用 | - | 390 |
| その他特別損失 | 242 | 53 |
| 特別損失計 | 1,823 | 869 |
| 税引前当年度純利益 | 11,353 | 28,847 |
| 法人税等 | 3,126 | 5,261 |
| 法人税等調整額 | 2,236 | -1,748 |
| 法人税等合計 | 5,362 | 3,512 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 5,990 | 25,334 |
| 少数株主持分利益 | 441 | 317 |
| 当年度純利益 | 5,548 | 25,016 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 358,431 | 357,534 |
| 売上原価 | 329,727 | 326,887 |
| 売上総利益 | 28,703 | 30,647 |
| 販売費・一般管理費 | 24,786 | 22,982 |
| 全事業営業利益 | 3,916 | 7,664 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 116 | 150 |
| 受取配当金 | 244 | 468 |
| 為替差益 | 2,533 | 4,644 |
| 受託開発利益 | 68 | 88 |
| 雑収入 | 515 | 314 |
| 営業外収益計 | 3,478 | 5,667 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 166 | 157 |
| 支払補償金 | 281 | 472 |
| デリバティブ損失 | 1,358 | 3,336 |
| 雑支出 | 77 | 576 |
| 営業外費用計 | 1,884 | 4,543 |
| 当期経常利益 | 5,510 | 8,789 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 92 | 34 |
| 貸倒引当金戻入額 | 391 | - |
| その他特別利益 | 43 | 1 |
| 特別利益計 | 527 | 36 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12 | 12 |
| 固定資産除却費 | 144 | 120 |
| 関係会社株式評価損 | - | 959 |
| 投資損失 | 149 | 212 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,390 |
| その他特別損失 | 940 | 74 |
| 特別損失計 | 1,246 | 3,769 |
| 税引前当年度純利益 | 4,791 | 5,056 |
| 法人税等 | 839 | 1,820 |
| 法人税等調整額 | 1,879 | -610 |
| 法人税等合計 | 2,718 | 1,210 |
| 当年度純利益 | 2,072 | 3,845 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 700 | 254 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 23,783 | 27,059 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 製品保証引当金繰入額 | 442 | 690 |
| 給料及び手当 | 7,049 | 6,989 |
| 退職給付引当金繰入額 | 402 | 338 |
| 支払手数料 | 5,691 | 5,118 |
| 固定資産減価償却費 | 2,039 | 1,729 |