有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 43,105,039 | 42,494,278 |
売上原価 | 36,974,931 | 35,868,638 |
売上総利益 | 6,130,108 | 6,625,640 |
販売費及び一般管理費 | 3,512,596 | 3,500,969 |
全事業営業利益 | 2,617,511 | 3,124,671 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 54,594 | 24,646 |
受取配当金 | 171,332 | 187,946 |
為替差益 | 322,881 | - |
持分法による投資利益 | 225,633 | 161,353 |
雑収入 | 78,910 | 90,547 |
営業外収益計 | 853,353 | 464,494 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 198,840 | 225,555 |
為替差損 | - | 171,079 |
支払手数料 | 39,599 | 8,900 |
雑損失 | 31,420 | 43,341 |
営業外費用計 | 269,861 | 448,876 |
当期経常利益 | 3,201,003 | 3,140,289 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 8,058 | 15,734 |
特別利益計 | 8,058 | 15,734 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 11,778 | 33,622 |
固定資産除却損 | 12,777 | 29,520 |
減損損失 | 41,056 | 141,617 |
投資有価証券売却損 | 89,985 | - |
損失補償金 | 277,700 | - |
その他 | 249 | - |
特別損失計 | 433,548 | 204,760 |
税引前当年度純利益 | 2,775,513 | 2,951,264 |
法人税 | 902,602 | 737,081 |
法人税等調整額 | 221,639 | -2,265 |
法人税等合計 | 1,124,241 | 734,816 |
四半期純利益 | 1,651,271 | 2,216,447 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 992,603 | 1,262,751 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 658,667 | 953,695 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 19,263,842 | 17,892,291 |
売上原価 | 17,585,815 | 16,670,499 |
売上総利益 | 1,678,026 | 1,221,791 |
販売費及び一般管理費 | 1,586,878 | 1,540,688 |
営業利益又は営業損失(△) | 91,148 | -318,896 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 815,359 | 694,461 |
為替差益 | 79,213 | - |
その他 | 208,206 | 191,396 |
営業外収益計 | 1,102,780 | 885,857 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48,246 | 57,355 |
支払手数料 | 39,599 | 8,900 |
為替差損 | - | 54,169 |
その他 | 53,320 | 47,799 |
営業外費用計 | 141,166 | 168,223 |
当期経常利益 | 1,052,761 | 398,736 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 8,796 | 13,196 |
特別利益計 | 8,796 | 13,196 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 20,123 | 23,271 |
減損損失 | - | 19,169 |
投資有価証券売却損 | 89,985 | - |
損失補償金 | 277,700 | - |
その他 | 249 | - |
特別損失計 | 388,059 | 42,441 |
税引前当年度純利益 | 673,499 | 369,491 |
法人税 | 197,422 | 133,140 |
法人税等調整額 | -41,994 | -29,862 |
法人税等合計 | 155,428 | 103,278 |
四半期純利益 | 518,070 | 266,212 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 25,075 | 148,959 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 261,256 | 269,614 |
運賃 | 329,917 | 330,716 |
給与 | 848,561 | 915,276 |
旅費及び交通費 | 205,070 | 168,067 |
賞与引当金繰入額 | 47,356 | 50,737 |
役員賞与引当金繰入額 | 46,500 | 58,150 |
退職給付費用 | 58,020 | 68,771 |
のれん償却額 | 90,923 | 6,939 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 459,799 | 511,167 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 284,373 | 283,142 |
役員報酬 | 149,700 | 159,035 |
賞与引当金繰入額 | 47,356 | 50,409 |
役員賞与引当金繰入額 | 46,500 | 58,150 |
運賃 | 263,720 | 244,305 |