6493 NITTAN

6493
2024/04/17
時価
100億円
PER 予
8倍
2010年以降
赤字-137.63倍
(2010-2023年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.22-0.68倍
(2010-2023年)
配当 予
3.45%
ROE 予
4.53%
ROA 予
2%
資料
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有価証券報告書

【有報】
詳細リンク
備考
#1通期 7/3訂正
#2通期 3/7訂正
#3通期 3/7訂正
#41Q 12/14訂正
#51Q 12/14訂正
#62Q 12/14訂正
#73Q 12/14訂正
#8通期 12/14訂正
#91Q 12/14訂正
#102Q 12/14訂正
#113Q 12/14訂正
#12通期 12/14訂正
#133Q 12/14訂正
#14通期 12/14訂正
#15通期 12/14訂正
#16通期 12/14訂正
#172011/03 3Q 2/14
報告書
訂正有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

その他資料

2023/06/30
臨時報告書(13:21)
株主総会における決議
2023/06/23
内部統制報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)(14:56)
財務報告に係る内部統制は有効
2023/03/10
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(9:34)
取締役会(2023年1月31日)での決議状況(取得期間2023年2月1日~2023年2月1日) 上限:17万5000株、4637万5000円
(取得済)17万1100株4534万円
2023/02/10
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(14:29)
取締役会(2023年1月31日)での決議状況(取得期間2023年2月1日~2023年2月1日) 上限:17万5000株、4637万5000円
2022/07/01
臨時報告書(9:11)
株主総会における決議
2022/06/24
内部統制報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)(13:13)
財務報告に係る内部統制は有効
2021/06/29
臨時報告書(14:23)
株主総会における決議
2021/06/25
内部統制報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(13:16)
財務報告に係る内部統制は有効
2021/01/15
臨時報告書(14:42)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2020/10/02
訂正臨時報告書(17:04)
株主総会における決議
2020/07/01
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(11:03)
取締役会(2020年5月25日)での決議状況(取得期間2020年5月26日~2020年6月12日) 上限:23万6500株、6000万円
(取得済)23万6300株5198万円
2020/06/29
臨時報告書(16:23)
株主総会における決議
2020/06/24
内部統制報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)(13:15)
財務報告に係る内部統制は有効
2020/06/10
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)(14:18)
取締役会(2020年5月25日)での決議状況(取得期間2020年5月26日~2020年6月12日) 上限:23万6500株、6000万円
(取得済)23万6300株5198万円
2019/06/27
臨時報告書(16:11)
株主総会における決議
2019/06/21
内部統制報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(13:14)
財務報告に係る内部統制は有効
2019/04/26
臨時報告書(14:49)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2018/10/26
臨時報告書(15:58)
親会社又は特定子会社の異動
2018/06/28
臨時報告書(17:00)
株主総会における決議
2018/06/22
内部統制報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)(13:32)
財務報告に係る内部統制は有効
2018/04/26
臨時報告書(13:26)
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2017/06/28
臨時報告書(14:22)
株主総会における決議
2017/06/23
内部統制報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)(13:16)
開示すべき重要な不備に該当
2016/12/14
訂正内部統制報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)(13:51)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)(13:38)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)(13:26)
開示すべき重要な不備に該当
訂正内部統制報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)(13:20)
PDFをみる
訂正内部統制報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)(13:15)
PDFをみる
2016/06/28
臨時報告書(14:44)
株主総会における決議
2016/06/24
内部統制報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)(13:32)
財務報告に係る内部統制は有効
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