フタバ産業(7241)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,918 | 12,479 |
| 受取手形及び売掛金 | 68,860 | 42,861 |
| たな卸資産 | 28,850 | - |
| 製品 | - | 3,288 |
| 仕掛品 | - | 11,868 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 3,320 |
| 繰延税金資産 | 181 | 7 |
| その他 | 9,707 | 9,848 |
| 貸倒引当金 | -22 | -31 |
| 流動資産合計 | 121,495 | 83,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,309 | 53,521 |
| 減価償却累計額 | -22,933 | -23,878 |
| 建物及び構築物(純額) | 31,375 | 29,642 |
| 機械装置及び運搬具 | 190,980 | 180,143 |
| 減価償却累計額 | -108,961 | -112,426 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 82,018 | 67,717 |
| 工具 | 102,783 | 110,393 |
| 減価償却累計額 | -84,973 | -93,990 |
| 工具 | 17,809 | 16,403 |
| 土地 | 14,832 | 14,789 |
| リース資産 | - | 471 |
| 減価償却累計額 | - | -51 |
| リース資産(純額) | - | 419 |
| 建設仮勘定 | 26,928 | 22,615 |
| 有形固定資産合計 | 172,965 | 151,588 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 15 | 10 |
| その他 | 492 | 500 |
| 無形固定資産合計 | 507 | 511 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,075 | 17,114 |
| 長期貸付金 | 373 | 435 |
| 繰延税金資産 | 415 | 778 |
| その他 | 3,307 | 3,516 |
| 貸倒引当金 | -36 | -63 |
| 投資その他の資産合計 | 27,135 | 21,782 |
| 固定資産合計 | 200,607 | 173,882 |
| 資産合計 | 322,103 | 257,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 67,977 | 33,465 |
| 短期借入金 | 36,248 | 73,467 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,418 | 4,044 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 14,722 |
| リース債務 | - | 102 |
| 未払法人税等 | 3,971 | 500 |
| 繰延税金負債 | - | 297 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 1 |
| 未払消費税等 | 591 | 313 |
| 未払費用 | 10,084 | 7,559 |
| その他 | 15,320 | 13,510 |
| 流動負債合計 | 147,712 | 147,985 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 14,722 | - |
| 長期借入金 | 42,911 | 45,762 |
| リース債務 | - | 337 |
| 繰延税金負債 | 11,598 | 7,499 |
| 退職給付引当金 | 8,409 | 8,100 |
| 役員退職慰労引当金 | 257 | 116 |
| 負ののれん | 91 | - |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,560 | 843 |
| その他 | 620 | 503 |
| 固定負債合計 | 80,172 | 63,163 |
| 負債合計 | 227,884 | 211,149 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,820 | 11,820 |
| 資本剰余金 | 13,321 | 13,321 |
| 利益剰余金 | 48,304 | 9,376 |
| 自己株式 | -139 | -145 |
| 株主資本合計 | 73,307 | 34,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,935 | 4,377 |
| 為替換算調整勘定 | 1,963 | -2,034 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,899 | 2,342 |
| 少数株主持分 | 11,013 | 9,660 |
| 純資産合計 | 94,219 | 46,375 |
| 負債純資産合計 | 322,103 | 257,525 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,548 | 3,679 |
| 受取手形 | 307 | 119 |
| 売掛金 | 50,104 | 32,512 |
| 製品 | 2,868 | 1,561 |
| 原材料 | 522 | - |
| 仕掛品 | 17,626 | 8,319 |
| 貯蔵品 | 494 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 772 |
| 未収入金 | 10,493 | 6,164 |
| 未収還付法人税等 | - | 3,680 |
| その他 | 95 | 315 |
| 流動資産合計 | 85,059 | 57,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,297 | 23,290 |
| 減価償却累計額 | -15,006 | -15,439 |
| 建物(純額) | 6,290 | 7,850 |
| 構築物 | 3,038 | 3,316 |
| 減価償却累計額 | -2,343 | -2,425 |
| 構築物(純額) | 694 | 890 |
| 機械及び装置 | 99,540 | 100,625 |
| 減価償却累計額 | -76,747 | -78,853 |
| 機械及び装置(純額) | 22,792 | 21,771 |
| 車両運搬具 | 529 | 499 |
| 減価償却累計額 | -480 | -469 |
| 車両運搬具(純額) | 48 | 30 |
| 工具 | 93,630 | 100,847 |
| 減価償却累計額 | -78,780 | -87,352 |
| 工具 | 14,850 | 13,495 |
| 土地 | 10,397 | 10,828 |
| リース資産 | - | 186 |
| 減価償却累計額 | - | -27 |
| リース資産(純額) | - | 159 |
| 建設仮勘定 | 12,803 | 10,209 |
| 有形固定資産合計 | 67,878 | 65,235 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 319 | 317 |
| 施設利用権 | 2 | 1 |
| その他 | 18 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 341 | 337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,335 | 14,135 |
| 関係会社株式 | 17,931 | 8,373 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 6,412 | 6,553 |
| 長期貸付金 | - | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 369 | 323 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,719 | 7,897 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 前払年金費用 | 2,635 | 2,792 |
| 長期未収入金 | - | 2,514 |
| その他 | 875 | 865 |
| 投資損失引当金 | -1,970 | - |
| 貸倒引当金 | -1,211 | -7,957 |
| 投資その他の資産合計 | 53,102 | 35,612 |
| 固定資産合計 | 121,322 | 101,186 |
| 資産合計 | 206,382 | 158,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 11,108 | 6,154 |
| 買掛金 | 39,334 | 17,768 |
| 短期借入金 | - | 44,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 14,722 |
| リース債務 | - | 42 |
| 未払金 | 4,186 | 1,910 |
| 未払費用 | 4,660 | 3,665 |
| 未払法人税等 | 3,861 | 33 |
| 繰延税金負債 | - | 297 |
| 未払消費税等 | 546 | 270 |
| 預り金 | 132 | 118 |
| 役員賞与引当金 | 96 | - |
| 設備関係支払手形 | 2,679 | 1,625 |
| 流動負債合計 | 76,606 | 91,108 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 14,722 | - |
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | - | 124 |
| 繰延税金負債 | 8,314 | 6,063 |
| 退職給付引当金 | 7,019 | 7,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 257 | 116 |
| 関係会社事業損失引当金 | 410 | 2,776 |
| 債務保証損失引当金 | 1,150 | 407 |
| 負ののれん | 91 | - |
| その他 | 261 | 6 |
| 固定負債合計 | 52,226 | 36,586 |
| 負債合計 | 128,832 | 127,694 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,820 | 11,820 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 13,320 | 13,320 |
| その他資本剰余金 | 1 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 13,321 | 13,321 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,920 | 2,920 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 1,971 | 1,958 |
| 別途積立金 | 131,600 | 137,600 |
| 繰越利益剰余金 | -91,880 | -141,250 |
| 利益剰余金合計 | 44,610 | 1,227 |
| 自己株式 | -139 | -145 |
| 株主資本合計 | 69,613 | 26,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,935 | 4,393 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,935 | 4,393 |
| 純資産合計 | 77,549 | 30,617 |
| 負債純資産合計 | 206,382 | 158,311 |