有価証券報告書-第74期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2018/01/29 11:51
【資料】
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【項目】
130項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年10月31日)
当事業年度
(平成29年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金334百万円325百万円
未払事業税685
投資有価証券153147
関係会社株式等8731,132
未払費用5049
長期未払金7070
貸倒引当金164177
製品保証引当金4853
資産除去債務4646
土地減損損失185185
試験研究費220276
株式報酬費用4450
その他4447
繰延税金資産小計2,2422,648
評価性引当金△1,559△1,770
繰延税金資産合計683877
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△6,584△9,743
特別償却積立金△98△74
固定資産圧縮積立金△12△12
前払年金費用△128△124
未収配当金△16△7
その他△2△3
繰延税金負債合計△6,843△9,964
繰延税金資産(負債)の純額△6,160△9,087

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年10月31日)
当事業年度
(平成29年10月31日)
法定実効税率33.00%30.80%
(調整)
受取配当金益金不算入額△11.17△7.87
交際費等永久に損金に算入されない項目1.720.90
試験研究費税額控除△3.95△1.88
過年度法人税等1.15△0.03
評価性引当金3.533.80
その他△0.240.91
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.0426.63