有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 31,560 | 32,557 |
受取手形及び売掛金 | 28,156 | 32,888 |
有価証券 | 1,744 | 158 |
商品及び製品 | 1,124 | 1,283 |
仕掛品 | 615 | 675 |
原材料及び貯蔵品 | 5,385 | 6,018 |
前払金 | 1,669 | 788 |
繰延税金資産 | 946 | 883 |
その他の流動資産 | 2,481 | 4,953 |
貸倒引当金(貸方) | -53 | -16 |
流動資産計 | 73,630 | 80,192 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物(純額) | 9,573 | 10,967 |
機械・運搬具(純額) | 6,463 | 9,194 |
土地 | 6,058 | 6,378 |
建設仮勘定 | 886 | 3,695 |
その他の有形固定資産(純額) | 1,039 | 1,494 |
有形固定資産合計 | 24,021 | 31,730 |
無形固定資産 | 488 | 611 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 21,595 | 25,531 |
長期貸付金 | 27 | 25 |
繰延税金資産 | 117 | 368 |
その他の投資等 | 4,255 | 5,034 |
貸倒引当金(貸方) | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 25,985 | 30,950 |
固定資産計 | 50,494 | 63,292 |
資産の部合計 | 124,125 | 143,485 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 31,336 | 37,148 |
借入金 | 434 | 4,370 |
未払法人税等 | 1,232 | 1,196 |
未払費用 | 4,143 | 5,398 |
役員賞与引当金 | 65 | 50 |
その他の流動負債 | 4,625 | 5,887 |
流動負債計 | 41,835 | 54,051 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,993 | 3,000 |
繰延税金負債 | 1,642 | 2,731 |
退職給付引当金 | 1,878 | - |
役員退職慰労引当金 | 16 | 14 |
退職給付に係る負債 | - | 932 |
その他の固定負債 | 2,099 | 2,101 |
固定負債計 | 7,630 | 8,779 |
負債の部合計 | 49,466 | 62,830 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,040 | 9,040 |
資本剰余金 | 9,518 | 9,518 |
利益剰余金 | 50,805 | 51,462 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 69,361 | 70,017 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,207 | 3,058 |
為替換算調整勘定 | -1,221 | 3,291 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -215 |
その他の包括利益累計額合計 | 986 | 6,134 |
少数株主持分 | 4,311 | 4,502 |
純資産の部合計 | 74,658 | 80,655 |
負債・純資産合計 | 124,125 | 143,485 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 11,247 | 9,055 |
受取手形 | 58 | 112 |
売掛金 | 21,004 | 23,457 |
有価証券 | 1,600 | - |
商品及び製品 | 314 | 363 |
仕掛品 | 505 | 648 |
原材料及び貯蔵品 | 2,061 | 2,334 |
前渡金 | 126 | 33 |
前払金 | 1,746 | 1,398 |
繰延税金資産 | 701 | 543 |
短期貸付金 | 1,191 | 377 |
その他の流動資産 | 854 | 873 |
貸倒引当金(貸方) | -53 | -16 |
流動資産計 | 41,359 | 39,183 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 6,801 | 6,753 |
構築物(純額) | 230 | 210 |
機械及び装置(純額) | 2,941 | 2,458 |
車両及び運搬具(純額) | 7 | 4 |
工具器具・備品(純額) | 628 | 478 |
土地 | 4,982 | 4,982 |
建設仮勘定 | 275 | 62 |
有形固定資産合計 | 15,867 | 14,949 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 397 | 504 |
その他の無形固定資産 | 16 | 16 |
無形固定資産合計 | 414 | 521 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 6,860 | 8,315 |
関係会社株式 | 13,468 | 14,396 |
出資金 | 88 | 132 |
関係会社出資金 | 5,480 | 7,694 |
従業員長期貸付金 | 26 | 25 |
関係会社長期貸付金 | - | 100 |
長期前払費用 | 7 | 318 |
その他の投資等 | 413 | 403 |
貸倒引当金(貸方) | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 26,336 | 31,377 |
固定資産計 | 42,617 | 46,848 |
資産の部合計 | 83,977 | 86,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 782 | 845 |
買掛金 | 22,253 | 20,772 |
1年以内返済予定長期借入金 | - | 1,500 |
関係会社短期借入金 | 871 | 960 |
未払金 | 936 | 518 |
未払費用 | 2,792 | 2,798 |
未払法人税等 | 731 | 58 |
預り金 | 503 | 408 |
設備関係支払手形 | 636 | 27 |
前受収益 | 216 | 186 |
役員賞与引当金 | 65 | 50 |
その他の流動負債 | 186 | 125 |
流動負債計 | 29,976 | 28,251 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,500 | 3,000 |
繰延税金負債 | 433 | 1,165 |
退職給付引当金 | 1,715 | 771 |
その他の固定負債 | 2,079 | 2,086 |
固定負債計 | 5,728 | 7,023 |
負債の部合計 | 35,705 | 35,275 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,040 | 9,040 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,592 | 8,592 |
その他資本剰余金 | 601 | 601 |
資本剰余金合計 | 9,193 | 9,193 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 480 | 480 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 21 | 21 |
別途積立金 | 15,000 | 15,000 |
繰越利益剰余金 | 12,333 | 13,968 |
利益剰余金合計 | 27,835 | 29,470 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 46,066 | 47,700 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,205 | 3,056 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,205 | 3,056 |
純資産の部合計 | 48,271 | 50,757 |
負債・純資産合計 | 83,977 | 86,032 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -36,630 | -38,567 |