有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,978 | 10,819 |
受取手形及び売掛金 | 17,455 | 13,729 |
製品 | 1,660 | 1,843 |
仕掛品 | 961 | 988 |
原材料及び貯蔵品 | 9,861 | 10,720 |
その他 | 2,596 | 2,486 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産計 | 40,510 | 40,584 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,477 | 23,548 |
減価償却累計額 | -13,128 | -13,663 |
建物及び構築物(純額) | 10,348 | 9,885 |
機械装置及び運搬具 | 40,470 | 41,830 |
減価償却累計額 | -29,409 | -30,053 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,060 | 11,776 |
工具 | 39,844 | 41,341 |
減価償却累計額 | -36,010 | -37,466 |
工具 | 3,834 | 3,874 |
土地 | 4,447 | 4,435 |
リース資産 | 213 | 258 |
減価償却累計額 | -90 | -103 |
リース資産(純額) | 123 | 155 |
建設仮勘定 | 2,194 | 774 |
有形固定資産合計 | 32,008 | 30,902 |
無形固定資産 | | |
のれん | 18 | - |
特許権 | 562 | 437 |
ソフトウエア | 358 | 411 |
その他 | 746 | 757 |
無形固定資産合計 | 1,686 | 1,606 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,472 | 2,460 |
繰延税金資産 | 303 | 216 |
その他 | 774 | 606 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 3,541 | 3,274 |
固定資産計 | 37,236 | 35,783 |
資産の部合計 | 77,747 | 76,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,246 | 12,783 |
短期借入金 | 11,722 | 9,944 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,963 | 3,309 |
リース債務 | 51 | 88 |
未払法人税等 | 414 | 200 |
未払費用 | 3,044 | 2,599 |
賞与引当金 | 848 | 988 |
役員賞与引当金 | 90 | 98 |
製品保証引当金 | 138 | 145 |
その他 | 2,889 | 2,654 |
流動負債計 | 36,408 | 32,810 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,428 | 6,518 |
リース債務 | 108 | 89 |
繰延税金負債 | 104 | 185 |
退職給付に係る負債 | 2,755 | 2,481 |
役員退職慰労引当金 | 499 | 506 |
その他 | 145 | 174 |
固定負債計 | 10,042 | 9,955 |
負債の部合計 | 46,451 | 42,766 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206 | 3,206 |
資本剰余金 | 5,213 | 5,213 |
利益剰余金 | 24,735 | 28,288 |
自己株式 | -14 | -15 |
株主資本合計 | 33,141 | 36,692 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 767 | 717 |
為替換算調整勘定 | -2,674 | -3,876 |
退職給付に係る調整累計額 | 62 | 67 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,844 | -3,091 |
純資産の部合計 | 31,296 | 33,600 |
負債・純資産合計 | 77,747 | 76,367 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,548 | 1,866 |
受取手形 | 31 | 32 |
電子記録債権 | 793 | 785 |
売掛金 | 6,419 | 5,706 |
製品 | 360 | 397 |
仕掛品 | 552 | 642 |
原材料及び貯蔵品 | 2,136 | 2,864 |
前払金 | 473 | 310 |
前払費用 | 20 | 22 |
未収入金 | 1,493 | 1,804 |
その他 | 11 | 94 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産計 | 14,837 | 14,525 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,076 | 3,023 |
構築物 | 23 | 21 |
機械及び装置 | 2,272 | 2,250 |
車両運搬具 | 3 | 5 |
工具 | 1,489 | 1,434 |
土地 | 3,739 | 3,739 |
リース資産 | 123 | 127 |
建設仮勘定 | 513 | 392 |
有形固定資産合計 | 11,242 | 10,995 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 562 | 437 |
ソフトウエア | 311 | 329 |
リース資産 | 20 | 14 |
その他 | 33 | 33 |
無形固定資産合計 | 927 | 814 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,274 | 2,234 |
関係会社株式 | 7,454 | 9,137 |
出資金 | 3 | 3 |
関係会社出資金 | 2,698 | 2,698 |
差入保証金 | 28 | 30 |
繰延税金資産 | 779 | 838 |
その他 | 476 | 439 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 13,706 | 15,374 |
固定資産計 | 25,876 | 27,185 |
資産の部合計 | 40,714 | 41,710 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 496 | 463 |
電子記録債務 | 1,739 | 1,794 |
買掛金 | 3,706 | 4,084 |
短期借入金 | 1,950 | 1,850 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,701 | 2,207 |
リース債務 | 43 | 73 |
未払金 | 531 | 416 |
未払費用 | 1,013 | 932 |
未払法人税等 | 111 | 87 |
前受金 | 630 | 435 |
預り金 | 43 | 33 |
賞与引当金 | 803 | 945 |
役員賞与引当金 | 82 | 98 |
設備関係支払手形 | 568 | 764 |
流動負債計 | 14,421 | 14,186 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,914 | 4,202 |
リース債務 | 105 | 75 |
退職給付引当金 | 2,682 | 2,401 |
役員退職慰労引当金 | 499 | 506 |
その他 | 41 | 41 |
固定負債計 | 8,243 | 7,228 |
負債の部合計 | 22,665 | 21,414 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206 | 3,206 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 802 | 802 |
その他資本剰余金 | 4,411 | 4,411 |
資本剰余金合計 | 5,213 | 5,213 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
資産買換差益積立金 | 69 | 69 |
固定資産圧縮積立金 | 107 | 107 |
繰越利益剰余金 | 8,690 | 10,986 |
利益剰余金合計 | 8,867 | 11,162 |
自己株式 | -5 | -5 |
株主資本合計 | 17,282 | 19,577 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 767 | 717 |
その他の包括利益累計額合計 | 767 | 717 |
純資産の部合計 | 18,049 | 20,295 |
負債・純資産合計 | 40,714 | 41,710 |