有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,555 | 13,518 |
受取手形及び売掛金 | 18,457 | 23,901 |
有価証券 | 20 | 199 |
製品 | 3,326 | 2,601 |
仕掛品 | 2,502 | 1,989 |
原材料及び貯蔵品 | 9,073 | 11,186 |
繰延税金資産 | 662 | 621 |
その他 | 2,372 | 1,839 |
流動資産合計 | 50,970 | 55,858 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 22,474 | 22,992 |
減価償却累計額 | -10,775 | -11,138 |
減損損失累計額 | - | -48 |
建物及び構築物(純額) | 11,699 | 11,805 |
機械装置及び運搬具 | 62,835 | 64,365 |
減価償却累計額 | -46,909 | -49,218 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,926 | 15,147 |
工具 | 18,725 | 18,707 |
減価償却累計額 | -17,712 | -17,993 |
減損損失累計額 | - | -1 |
工具 | 1,013 | 712 |
土地 | 6,750 | 6,667 |
リース資産 | 179 | 184 |
減価償却累計額 | -64 | -87 |
リース資産(純額) | 115 | 96 |
建設仮勘定 | 1,487 | 1,334 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 36,992 | 35,763 |
無形固定資産 | 423 | 404 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 253 | 750 |
長期貸付金 | 22 | 26 |
長期前払費用 | 531 | 483 |
繰延税金資産 | 220 | 350 |
その他 | 2,962 | 3,029 |
貸倒引当金 | -25 | -25 |
投資その他の資産合計 | 3,964 | 4,615 |
固定資産合計 | 41,380 | 40,783 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 92,351 | 96,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 19,952 | 21,865 |
短期借入金 | 8,316 | 13,121 |
リース債務 | 50 | 49 |
未払法人税等 | 850 | 635 |
賞与引当金 | 1,453 | 1,250 |
役員賞与引当金 | 3 | 18 |
災害損失引当金 | 179 | - |
その他 | 3,905 | 4,372 |
流動負債合計 | 34,713 | 41,313 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,986 | 5,135 |
リース債務 | 100 | 73 |
繰延税金負債 | 488 | 69 |
退職給付引当金 | 989 | 1,052 |
役員退職慰労引当金 | 282 | 82 |
負ののれん | 217 | 108 |
その他 | 11 | 266 |
固定負債合計 | 10,076 | 6,788 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 44,790 | 48,102 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,754 | 1,754 |
資本剰余金 | 565 | 565 |
利益剰余金 | 45,779 | 47,724 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 48,098 | 50,043 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5 | -5 |
為替換算調整勘定 | -7,718 | -8,713 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,724 | -8,719 |
少数株主持分 | 7,187 | 7,215 |
純資産合計 | 47,561 | 48,540 |
負債純資産合計 | 92,351 | 96,642 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,450 | 1,007 |
受取手形 | 17 | 21 |
売掛金 | 7,892 | 13,670 |
製品 | 1,248 | 841 |
仕掛品 | 1,505 | 1,031 |
原材料及び貯蔵品 | 1,433 | 1,157 |
前渡金 | 318 | 398 |
前払費用 | 22 | 27 |
繰延税金資産 | 622 | 455 |
未収入金 | 1,745 | 1,202 |
未収消費税等 | 278 | 78 |
その他 | 157 | 182 |
流動資産合計 | 16,691 | 20,072 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,812 | 9,274 |
減価償却累計額 | -5,323 | -5,647 |
建物(純額) | 3,489 | 3,627 |
構築物 | 918 | 1,046 |
減価償却累計額 | -597 | -651 |
構築物(純額) | 320 | 395 |
機械及び装置 | 23,289 | 23,389 |
減価償却累計額 | -18,766 | -19,668 |
機械及び装置(純額) | 4,523 | 3,721 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 165 | 154 |
減価償却累計額 | -141 | -138 |
車両運搬具(純額) | 23 | 15 |
工具 | 13,604 | 13,738 |
減価償却累計額 | -13,113 | -13,451 |
工具 | 490 | 286 |
土地 | 4,393 | 4,345 |
リース資産 | 96 | 104 |
減価償却累計額 | -36 | -53 |
リース資産(純額) | 60 | 51 |
建設仮勘定 | 510 | 225 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 13,812 | 12,668 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 333 | 322 |
電話加入権 | 5 | 5 |
電気通信施設利用権 | 0 | 0 |
リース資産 | 29 | 20 |
無形固定資産合計 | 368 | 348 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1 | 1 |
関係会社株式 | 11,323 | 12,407 |
関係会社出資金 | 3,845 | 3,659 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
前払年金費用 | 1,813 | 1,994 |
その他 | 108 | 107 |
貸倒引当金 | -18 | -18 |
投資その他の資産合計 | 17,077 | 18,154 |
固定資産合計 | 31,259 | 31,171 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 47,950 | 51,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 12 | 14 |
電子記録債務 | 4,276 | 4,341 |
買掛金 | 6,576 | 8,599 |
短期借入金 | 298 | 3,740 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,672 | 2,609 |
リース債務 | 32 | 32 |
未払金 | 417 | 186 |
未払費用 | 1,233 | 1,506 |
未払法人税等 | 67 | 47 |
預り金 | 41 | 45 |
賞与引当金 | 1,086 | 927 |
役員賞与引当金 | 3 | 18 |
災害損失引当金 | 179 | - |
設備関係電子記録債務 | 114 | 81 |
流動負債合計 | 18,013 | 22,150 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,610 | 1,001 |
リース債務 | 62 | 43 |
長期未払金 | - | 152 |
繰延税金負債 | 309 | 166 |
退職給付引当金 | 693 | 722 |
役員退職慰労引当金 | 175 | - |
固定負債合計 | 4,851 | 2,084 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 22,864 | 24,235 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,754 | 1,754 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 547 | 547 |
資本剰余金合計 | 547 | 547 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 151 | 151 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 19,360 | 21,060 |
繰越利益剰余金 | 3,273 | 3,496 |
利益剰余金合計 | 22,785 | 24,708 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 25,085 | 27,008 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 25,085 | 27,008 |
負債純資産合計 | 47,950 | 51,244 |