有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 77,791,842 | 84,068,168 |
売上原価 | 64,637,686 | 70,425,097 |
売上総利益 | 13,154,156 | 13,643,071 |
販売費及び一般管理費 | 8,687,995 | 9,321,739 |
全事業営業利益 | 4,466,160 | 4,321,331 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,872 | 37,726 |
受取配当金 | 4,599 | 5,222 |
為替差益 | - | 325,162 |
持分法による投資利益 | 37,434 | - |
受取保険金 | 33,000 | - |
助成金収入 | 113,344 | 111,409 |
その他 | 80,473 | 94,220 |
営業外収益計 | 285,724 | 573,742 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 325,221 | 392,030 |
為替差損 | 416,227 | - |
持分法による投資損失 | - | 52,401 |
支払補償費 | 416,291 | 975,465 |
その他 | 90,032 | 184,820 |
営業外費用計 | 1,247,773 | 1,604,717 |
当期経常利益 | 3,504,111 | 3,290,356 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5,560 | - |
投資有価証券売却益 | - | 211,377 |
特別利益計 | 5,560 | 211,377 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 54,581 | 144,535 |
減損損失 | - | 82,817 |
品質関連損失 | - | 247,824 |
特別損失計 | 54,581 | 475,176 |
税引前当年度純利益 | 3,455,090 | 3,026,557 |
法人税 | 743,993 | 1,746,537 |
法人税等調整額 | 946,682 | -662,816 |
法人税等合計 | 1,690,676 | 1,083,720 |
四半期純利益 | 1,764,413 | 1,942,836 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 82,839 | 32,119 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,681,574 | 1,910,717 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 66,183,622 | 76,447,669 |
売上原価 | 56,507,848 | 65,908,661 |
売上総利益 | 9,675,773 | 10,539,008 |
販売費及び一般管理費 | 6,695,906 | 7,434,946 |
全事業営業利益 | 2,979,866 | 3,104,061 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 10,701 | 12,204 |
為替差益 | - | 258,129 |
受取配当金 | 246,842 | 429,652 |
助成金収入 | 90,448 | 100,961 |
その他 | 95,365 | 78,048 |
営業外収益計 | 443,357 | 878,997 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 207,799 | 288,577 |
為替差損 | 402,114 | - |
支払補償費 | 416,291 | 975,465 |
売掛債権譲渡損 | 84,265 | 148,086 |
その他 | 3,045 | 33,086 |
営業外費用計 | 1,113,516 | 1,445,215 |
当期経常利益 | 2,309,708 | 2,537,842 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5,555 | - |
投資有価証券売却益 | - | 375,743 |
特別利益計 | 5,555 | 375,743 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 53,941 | 143,371 |
減損損失 | - | 49,766 |
品質関連損失 | - | 2,002 |
特別損失計 | 53,941 | 195,140 |
税引前当年度純利益 | 2,261,322 | 2,718,445 |
法人税 | 375,811 | 1,544,556 |
法人税等調整額 | 309,043 | -860,703 |
法人税等合計 | 684,855 | 683,853 |
四半期純利益 | 1,576,467 | 2,034,592 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -335,195 | -506,957 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
保証工事費 | 2,142,754 | 2,349,115 |
給料及び手当 | 1,749,235 | 1,775,648 |
賞与引当金繰入額 | 157,803 | 200,289 |
退職給付費用 | 121,939 | 122,927 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 58,547 | 11,748 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 37,222 | 10,878 |
試験研究費 | 575,253 | 939,661 |
貸倒引当金繰入額 | -486 | 79 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 575,253 | 939,661 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
保証工事費 | 1,905,367 | 2,322,199 |
従業員給与賞与手当 | 1,255,032 | 1,184,407 |
賞与引当金繰入額 | 140,100 | 180,881 |
退職給付費用 | 87,544 | 75,077 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 53,200 | 10,326 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 37,222 | 10,878 |
減価償却費 | 248,749 | 266,773 |
試験研究費 | 527,742 | 863,914 |
貸倒引当金繰入額 | -567 | - |