大和製衡の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,731 | 8,760 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,459 | 4,562 |
| たな卸資産 | 4,848 | 4,811 |
| 繰延税金資産 | 551 | 511 |
| その他 | 731 | 660 |
| 貸倒引当金 | -128 | -120 |
| 流動資産計 | 20,194 | 19,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,378 | 1,338 |
| 無形固定資産 | 531 | 573 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,144 | 2,035 |
| 長期貸付金 | - | 18 |
| 繰延税金資産 | 232 | 210 |
| その他 | 90 | 107 |
| 投資その他の資産合計 | 2,466 | 2,371 |
| 固定資産計 | 4,377 | 4,283 |
| 資産の部合計 | 24,571 | 23,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,480 | 5,074 |
| 短期借入金 | 2,800 | 2,800 |
| 未払金 | 241 | 195 |
| 未払法人税等 | 430 | 66 |
| 未払費用 | 913 | 795 |
| 製品保証引当金 | 266 | 193 |
| 前受金 | 1,136 | 1,214 |
| その他 | 47 | 64 |
| 流動負債計 | 11,315 | 10,404 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 41 | 34 |
| 役員退職慰労引当金 | 199 | 189 |
| 環境対策引当金 | 148 | 148 |
| 退職給付に係る負債 | 1,537 | 1,562 |
| 長期未払金 | 0 | 0 |
| その他 | 92 | 93 |
| 固定負債計 | 2,020 | 2,029 |
| 負債の部合計 | 13,335 | 12,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 497 | 497 |
| 資本剰余金 | 31 | 31 |
| 利益剰余金 | 9,065 | 9,657 |
| 株主資本合計 | 9,593 | 10,186 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 292 | 329 |
| 為替換算調整勘定 | 726 | -30 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -72 | -36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 946 | 262 |
| 非支配株主持分 | 695 | 586 |
| 純資産の部合計 | 10,766 | 11,035 |
| 負債・純資産合計 | 24,571 | 23,468 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,823 | 5,733 |
| 受取手形 | 1,535 | 1,450 |
| 売掛金 | 4,475 | 3,150 |
| たな卸資産 | 2,319 | 2,451 |
| 繰延税金資産 | 271 | 241 |
| その他 | 377 | 256 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 流動資産計 | 14,788 | 13,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 173 | 198 |
| 構築物(純額) | 63 | 77 |
| 機械及び装置(純額) | 113 | 119 |
| 車両運搬具(純額) | 29 | 30 |
| 工具 | 141 | 180 |
| 土地 | 160 | 160 |
| 有形固定資産合計 | 682 | 767 |
| 無形固定資産 | 219 | 330 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,146 | 1,199 |
| 関係会社株式 | 238 | 238 |
| 関係会社出資金 | 1,277 | 1,277 |
| 繰延税金資産 | 428 | 430 |
| その他 | 70 | 91 |
| 投資その他の資産合計 | 3,161 | 3,237 |
| 固定資産計 | 4,062 | 4,335 |
| 資産の部合計 | 18,851 | 17,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,128 | 2,593 |
| 買掛金 | 1,753 | 1,408 |
| 短期借入金 | 2,800 | 2,800 |
| 未払金 | 51 | 38 |
| 未払費用 | 577 | 571 |
| 未払法人税等 | 342 | 17 |
| 前受金 | 349 | 149 |
| 製品保証引当金 | 223 | 156 |
| 預り金 | 17 | 18 |
| 流動負債計 | 9,243 | 7,753 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,421 | 1,498 |
| 役員退職慰労引当金 | 199 | 189 |
| 環境対策引当金 | 148 | 148 |
| 資産除去債務 | 45 | 45 |
| その他 | 47 | 46 |
| 固定負債計 | 1,862 | 1,928 |
| 負債の部合計 | 11,105 | 9,681 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 497 | 497 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 124 | 124 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,310 | 6,410 |
| 繰越利益剰余金 | 1,497 | 539 |
| 利益剰余金合計 | 6,931 | 7,074 |
| 株主資本合計 | 7,429 | 7,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 316 | 351 |
| その他の包括利益累計額合計 | 316 | 351 |
| 純資産の部合計 | 7,179 | 7,923 |
| 負債・純資産合計 | 18,851 | 17,605 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,317 | -6,245 |