訂正有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,040 | 9,497 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,808 | 5,559 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,218 | 1,843 | |||||||||
| 有価証券 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 7,692 | ※2 7,309 | |||||||||
| 前払費用 | 145 | 154 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 182 | 104 | |||||||||
| その他 | 388 | 602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104 | △224 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,370 | 25,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 10,635 | 10,443 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,345 | △7,436 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,290 | 3,006 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 7,708 | 7,821 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,324 | △5,640 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,384 | 2,181 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,765 | 6,828 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,305 | △6,362 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 459 | 465 | |||||||||
| 土地 | 2,095 | 2,092 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 130 | 111 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,359 | 7,857 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,759 | 1,388 | |||||||||
| ソフトウエア | 517 | 261 | |||||||||
| その他 | 146 | 221 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,423 | 1,871 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 3,534 | ※1 3,327 | |||||||||
| 長期貸付金 | 105 | 101 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 5 | |||||||||
| 信託建物及び構築物 | 1,140 | 1,140 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △749 | △772 | |||||||||
| 信託建物及び構築物(純額) | 391 | 368 | |||||||||
| 信託土地 | 33 | 33 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 286 | 155 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 315 | 367 | |||||||||
| その他 | 805 | 839 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △106 | △107 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,367 | 5,091 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,150 | 14,820 | |||||||||
| 資産合計 | 44,521 | 40,667 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,537 | 3,205 | |||||||||
| 短期借入金 | 327 | 312 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 649 | 245 | |||||||||
| 未払金 | 790 | 791 | |||||||||
| 未払費用 | 375 | 352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 306 | 337 | |||||||||
| 賞与引当金 | 191 | 221 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12 | 17 | |||||||||
| その他 | 314 | 340 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,504 | 5,823 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 337 | 86 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 116 | 199 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 822 | 753 | |||||||||
| その他 | 475 | 380 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,753 | 6,419 | |||||||||
| 負債合計 | 13,258 | 12,243 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,372 | 12,372 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,806 | 9,806 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,858 | 6,760 | |||||||||
| 自己株式 | △171 | △2,492 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,866 | 26,446 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 879 | 796 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,635 | 1,205 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △118 | △25 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,397 | 1,977 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,263 | 28,423 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,521 | 40,667 | |||||||||