有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 売上高 | ※1 57,890 | ※1 57,225 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,545 | 4,242 |
| 当期製品製造原価 | ※2,※4 46,261 | ※2,※4 44,410 |
| 合計 | 49,806 | 48,652 |
| 他勘定振替高 | ※3 41 | ※3 26 |
| 製品期末たな卸高 | ※5 4,242 | ※5 3,265 |
| 製品売上原価 | 45,523 | 45,360 |
| 売上総利益 | 12,367 | 11,864 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 430 | 486 |
| 広告宣伝費 | 554 | 534 |
| 販売促進費 | 64 | 50 |
| 役員報酬 | 413 | 438 |
| 給料及び手当 | 1,699 | 1,717 |
| 賞与 | 756 | 729 |
| 退職給付費用 | 137 | 148 |
| 福利厚生費 | 394 | 393 |
| 交際費 | 100 | 103 |
| 旅費及び交通費 | 273 | 249 |
| 通信費 | 59 | 59 |
| 光熱費 | 66 | 77 |
| 消耗品費 | 283 | 275 |
| 租税公課 | 115 | 112 |
| 減価償却費 | 214 | 213 |
| 修繕費 | 74 | 34 |
| 保険料 | 104 | 115 |
| 賃借料 | 130 | 126 |
| 支払手数料 | 295 | 352 |
| 技術研究費 | ※4 3,403 | ※4 3,159 |
| 特許権使用料 | 409 | 323 |
| その他 | 400 | 425 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,383 | 10,127 |
| 営業利益 | 1,983 | 1,736 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 28 |
| 有価証券利息 | 4 | 4 |
| 受取配当金 | ※1 1,131 | ※1 1,627 |
| 受取賃貸料 | 32 | 23 |
| その他 | 65 | 55 |
| 営業外収益合計 | 1,237 | 1,740 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 為替差損 | 105 | 23 |
| 固定資産除却損 | 41 | 28 |
| 売上債権売却損 | 1 | 8 |
| その他 | 2 | 10 |
| 営業外費用合計 | 196 | 119 |
| 経常利益 | 3,024 | 3,357 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 54 | 32 |
| 和解金 | - | 332 |
| 特別損失合計 | 54 | 364 |
| 税引前当期純利益 | 2,969 | 2,992 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 776 | 862 |
| 法人税等調整額 | 32 | △97 |
| 法人税等合計 | 808 | 765 |
| 当期純利益 | 2,161 | 2,226 |