有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,524 | 13,151 |
受取手形及び売掛金 | 45,756 | 56,716 |
商品及び製品 | 19,742 | 18,645 |
仕掛品 | 10,923 | 12,369 |
原材料及び貯蔵品 | 13,156 | 12,327 |
繰延税金資産 | 4,622 | 4,954 |
その他 | 2,873 | 4,052 |
貸倒引当金 | -470 | -544 |
流動資産合計 | 113,126 | 121,670 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,378 | 6,883 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,408 | 1,199 |
土地 | 8,198 | 8,179 |
その他(純額) | 3,143 | 3,635 |
有形固定資産合計 | 20,127 | 19,896 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,916 | 2,301 |
ソフトウエア | 8,434 | 9,478 |
その他 | 2,437 | 2,606 |
無形固定資産合計 | 12,787 | 14,385 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,380 | 1,101 |
繰延税金資産 | 1,634 | 1,236 |
その他 | 3,256 | 2,831 |
貸倒引当金 | -363 | -333 |
投資その他の資産合計 | 5,907 | 4,835 |
固定資産合計 | 38,821 | 39,116 |
資産合計 | 151,947 | 160,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,808 | 28,712 |
短期借入金 | 22,860 | 24,141 |
未払金 | 2,017 | 3,183 |
未払費用 | 7,978 | 8,197 |
未払法人税等 | 348 | 1,128 |
製品保証引当金 | 1,450 | 1,612 |
災害損失引当金 | 38 | - |
その他 | 5,023 | 6,711 |
流動負債合計 | 65,522 | 73,684 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 529 | 25 |
繰延税金負債 | 1,260 | 683 |
退職給付引当金 | 10,272 | 10,882 |
役員退職慰労引当金 | 501 | 483 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,612 | 1,409 |
その他 | 350 | 360 |
固定負債合計 | 14,524 | 13,842 |
負債合計 | 80,046 | 87,526 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | 21,210 | 21,211 |
利益剰余金 | 41,527 | 42,515 |
自己株式 | -449 | -458 |
株主資本合計 | 76,172 | 77,152 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -83 | 274 |
土地再評価差額金 | -3,053 | -2,850 |
為替換算調整勘定 | -1,850 | -1,841 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,986 | -4,417 |
少数株主持分 | 715 | 525 |
純資産合計 | 71,901 | 73,260 |
負債純資産合計 | 151,947 | 160,786 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,349 | 1,825 |
受取手形 | 3,039 | 3,138 |
売掛金 | 25,827 | 27,670 |
商品及び製品 | 4,245 | 2,459 |
仕掛品 | 7,293 | 7,367 |
原材料及び貯蔵品 | 8,834 | 7,509 |
繰延税金資産 | 2,687 | 2,683 |
未収入金 | 365 | 3,972 |
関係会社短期貸付金 | 200 | 831 |
その他 | 141 | 314 |
貸倒引当金 | -37 | -22 |
流動資産合計 | 55,947 | 57,750 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,584 | 13,555 |
減価償却累計額 | -9,034 | -9,320 |
建物(純額) | 4,549 | 4,235 |
構築物 | 618 | 610 |
減価償却累計額 | -514 | -496 |
構築物(純額) | 104 | 113 |
機械及び装置 | 7,204 | 7,005 |
減価償却累計額 | -6,272 | -6,303 |
機械及び装置(純額) | 931 | 701 |
車両運搬具 | 24 | 30 |
減価償却累計額 | -19 | -23 |
車両運搬具(純額) | 4 | 7 |
工具 | 12,148 | 11,578 |
減価償却累計額 | -10,907 | -10,657 |
工具 | 1,241 | 921 |
土地 | 5,682 | 5,682 |
建設仮勘定 | 206 | 212 |
有形固定資産合計 | 12,720 | 11,874 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 5 | 3 |
ソフトウエア | 7,240 | 7,495 |
施設利用権 | 44 | 43 |
その他 | 0 | 348 |
無形固定資産合計 | 7,289 | 7,891 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 186 | 137 |
関係会社株式 | 35,182 | 35,043 |
関係会社出資金 | 2,181 | 4,610 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 5 |
関係会社長期貸付金 | 1,693 | 858 |
長期前払費用 | 68 | 36 |
その他 | 989 | 1,158 |
貸倒引当金 | -20 | -23 |
投資その他の資産合計 | 40,282 | 41,827 |
固定資産合計 | 60,293 | 61,593 |
資産合計 | 116,240 | 119,343 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 18,941 | 22,158 |
関係会社短期借入金 | 21,325 | 22,430 |
未払金 | 272 | 690 |
未払費用 | 4,315 | 3,927 |
未払法人税等 | 117 | 117 |
前受金 | 1,119 | 1,842 |
預り金 | 438 | 438 |
製品保証引当金 | 391 | 492 |
災害損失引当金 | 38 | - |
その他 | 198 | 468 |
流動負債合計 | 47,156 | 52,565 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,612 | 1,409 |
退職給付引当金 | 8,919 | 9,381 |
役員退職慰労引当金 | 212 | 198 |
資産除去債務 | 51 | 52 |
その他 | - | 56 |
固定負債合計 | 10,795 | 11,098 |
負債合計 | 57,951 | 63,663 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,206 | 21,206 |
資本剰余金合計 | 21,206 | 21,206 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 798 | 798 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 38,968 | 38,968 |
繰越利益剰余金 | -13,008 | -15,884 |
利益剰余金合計 | 26,758 | 23,882 |
自己株式 | -446 | -457 |
株主資本合計 | 61,401 | 58,515 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -59 | 15 |
土地再評価差額金 | -3,053 | -2,850 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,113 | -2,835 |
純資産合計 | 58,288 | 55,679 |
負債純資産合計 | 116,240 | 119,343 |