有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,151 | 17,924 |
受取手形及び売掛金 | 56,716 | 53,641 |
商品及び製品 | 18,645 | 17,614 |
仕掛品 | 12,369 | 10,499 |
原材料及び貯蔵品 | 12,327 | 10,874 |
繰延税金資産 | 4,954 | 3,974 |
その他 | 4,052 | 5,596 |
貸倒引当金 | -544 | -634 |
流動資産合計 | 121,670 | 119,488 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,883 | 7,969 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,199 | 2,459 |
土地 | 8,179 | 8,181 |
その他(純額) | 3,635 | 2,724 |
有形固定資産合計 | 19,896 | 21,333 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,301 | 2,281 |
ソフトウエア | 9,478 | 7,184 |
その他 | 2,606 | 2,452 |
無形固定資産合計 | 14,385 | 11,917 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,101 | 1,216 |
繰延税金資産 | 1,236 | 2,004 |
その他 | 2,831 | 2,347 |
貸倒引当金 | -333 | -277 |
投資その他の資産合計 | 4,835 | 5,290 |
固定資産合計 | 39,116 | 38,540 |
資産合計 | 160,786 | 158,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 28,712 | 27,413 |
短期借入金 | 24,141 | 21,213 |
未払金 | 3,183 | 3,848 |
未払費用 | 8,197 | 8,603 |
未払法人税等 | 1,128 | 622 |
製品保証引当金 | 1,612 | 1,536 |
その他 | 6,711 | 5,147 |
流動負債合計 | 73,684 | 68,382 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 25 | 37 |
繰延税金負債 | 683 | 647 |
退職給付引当金 | 10,882 | 11,859 |
役員退職慰労引当金 | 483 | 306 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,409 | 1,409 |
その他 | 360 | 358 |
固定負債合計 | 13,842 | 14,616 |
負債合計 | 87,526 | 82,998 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | 21,211 | 21,211 |
利益剰余金 | 42,515 | 42,377 |
自己株式 | -458 | -472 |
株主資本合計 | 77,152 | 77,000 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 274 | 159 |
土地再評価差額金 | -2,850 | -2,850 |
為替換算調整勘定 | -1,841 | 69 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,417 | -2,622 |
少数株主持分 | 525 | 652 |
純資産合計 | 73,260 | 75,030 |
負債純資産合計 | 160,786 | 158,028 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,825 | 821 |
受取手形 | 3,138 | 3,080 |
売掛金 | 27,670 | 28,137 |
商品及び製品 | 2,459 | 1,743 |
仕掛品 | 7,367 | 6,558 |
原材料及び貯蔵品 | 7,509 | 6,868 |
繰延税金資産 | 2,683 | 1,421 |
未収入金 | 3,972 | 2,978 |
関係会社短期貸付金 | 831 | 200 |
その他 | 314 | 112 |
貸倒引当金 | -22 | -12 |
流動資産合計 | 57,750 | 51,909 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,555 | 13,540 |
減価償却累計額 | -9,320 | -9,647 |
建物(純額) | 4,235 | 3,893 |
構築物 | 610 | 610 |
減価償却累計額 | -496 | -508 |
構築物(純額) | 113 | 101 |
機械及び装置 | 7,005 | 6,810 |
減価償却累計額 | -6,303 | -6,193 |
機械及び装置(純額) | 701 | 617 |
車両運搬具 | 30 | 38 |
減価償却累計額 | -23 | -25 |
車両運搬具(純額) | 7 | 12 |
工具 | 11,578 | 10,756 |
減価償却累計額 | -10,657 | -9,792 |
工具 | 921 | 963 |
土地 | 5,682 | 5,682 |
建設仮勘定 | 212 | 147 |
有形固定資産合計 | 11,874 | 11,418 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3 | 2 |
ソフトウエア | 7,495 | 5,262 |
施設利用権 | 43 | 43 |
その他 | 348 | 294 |
無形固定資産合計 | 7,891 | 5,603 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 137 | 256 |
関係会社株式 | 35,043 | 35,412 |
関係会社出資金 | 4,610 | 5,093 |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 11 |
関係会社長期貸付金 | 858 | - |
長期前払費用 | 36 | 23 |
繰延税金資産 | - | 1,008 |
その他 | 1,158 | 908 |
貸倒引当金 | -23 | -20 |
投資その他の資産合計 | 41,827 | 42,694 |
固定資産合計 | 61,593 | 59,716 |
資産合計 | 119,343 | 111,626 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 22,158 | 22,246 |
関係会社短期借入金 | 22,430 | 19,924 |
未払金 | 690 | 353 |
未払費用 | 3,927 | 4,228 |
未払法人税等 | 117 | 153 |
前受金 | 1,842 | 650 |
預り金 | 438 | 461 |
製品保証引当金 | 492 | 360 |
その他 | 468 | 59 |
流動負債合計 | 52,565 | 48,438 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,409 | 1,409 |
退職給付引当金 | 9,381 | 9,981 |
役員退職慰労引当金 | 198 | 43 |
資産除去債務 | 52 | 53 |
その他 | 56 | 25 |
固定負債合計 | 11,098 | 11,513 |
負債合計 | 63,663 | 59,952 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,884 | 13,884 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,206 | 21,206 |
資本剰余金合計 | 21,206 | 21,206 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 798 | 798 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 38,968 | 38,968 |
繰越利益剰余金 | -15,884 | -19,862 |
利益剰余金合計 | 23,882 | 19,903 |
自己株式 | -457 | -470 |
株主資本合計 | 58,515 | 54,523 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15 | 0 |
土地再評価差額金 | -2,850 | -2,850 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,835 | -2,849 |
純資産合計 | 55,679 | 51,673 |
負債純資産合計 | 119,343 | 111,626 |