ホギメディカル(3593)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,471 | 28,595 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,470 | 10,191 |
| 商品及び製品 | 3,703 | 3,845 |
| 仕掛品 | 341 | 429 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,944 | 3,485 |
| 繰延税金資産 | 190 | 192 |
| その他 | 921 | 699 |
| 貸倒引当金 | -5 | -9 |
| 流動資産計 | 41,037 | 47,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 26,599 | 27,240 |
| 減価償却累計額 | -14,632 | -15,628 |
| 建物及び構築物(純額) | 11,966 | 11,612 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,947 | 25,513 |
| 減価償却累計額 | -19,179 | -20,704 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,768 | 4,808 |
| 土地 | 9,410 | 9,484 |
| 建設仮勘定 | 789 | 6,551 |
| その他 | 2,954 | 3,165 |
| 減価償却累計額 | -2,458 | -2,672 |
| その他(純額) | 495 | 492 |
| 有形固定資産合計 | 28,430 | 32,949 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,469 | 1,209 |
| ソフトウエア仮勘定 | 121 | 534 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| その他 | 0 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 1,605 | 1,814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,409 | 5,658 |
| 差入保証金 | 488 | 485 |
| 繰延税金資産 | 22 | 62 |
| 長期預金 | 1,000 | 1,000 |
| 前払年金費用 | 339 | - |
| その他 | 969 | 1,024 |
| 貸倒引当金 | -22 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 7,206 | 8,215 |
| 固定資産計 | 37,242 | 42,979 |
| 資産の部合計 | 78,279 | 90,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,391 | 4,598 |
| 未払法人税等 | 1,324 | 1,914 |
| 賞与引当金 | 370 | 389 |
| 役員賞与引当金 | 90 | 100 |
| 設備関係支払手形 | 231 | 303 |
| 未払金 | 384 | 5,507 |
| その他 | 518 | 416 |
| 流動負債計 | 7,311 | 13,230 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 768 | 1,176 |
| 退職給付引当金 | 186 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 210 |
| 長期未払金 | 45 | 45 |
| その他 | 365 | 369 |
| 固定負債計 | 1,365 | 1,801 |
| 負債の部合計 | 8,676 | 15,031 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,123 | 7,123 |
| 資本剰余金 | 8,336 | 8,336 |
| 利益剰余金 | 56,472 | 60,422 |
| 自己株式 | -3,318 | -3,321 |
| 株主資本合計 | 68,613 | 72,560 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,422 | 2,297 |
| 繰延ヘッジ損益 | 463 | 529 |
| 為替換算調整勘定 | -902 | 27 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -41 |
| その他の包括利益累計額合計 | 983 | 2,813 |
| 少数株主持分 | 5 | 6 |
| 純資産の部合計 | 69,602 | 75,379 |
| 負債・純資産合計 | 78,279 | 90,411 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,274 | 26,916 |
| 受取手形 | 6,236 | 5,493 |
| 売掛金 | 4,230 | 4,606 |
| 商品及び製品 | 3,558 | 3,554 |
| 仕掛品 | 137 | 175 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,707 | 1,992 |
| 前渡金 | 24 | 29 |
| 前払費用 | 148 | 148 |
| 繰延税金資産 | 136 | 141 |
| 通貨スワップ | 320 | 434 |
| 通貨オプション | 148 | 2 |
| その他 | 225 | 10 |
| 貸倒引当金 | -5 | -9 |
| 流動資産計 | 38,143 | 43,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,355 | 23,510 |
| 減価償却累計額 | -12,437 | -12,996 |
| 建物(純額) | 10,918 | 10,513 |
| 構築物 | 1,091 | 1,091 |
| 減価償却累計額 | -913 | -936 |
| 構築物(純額) | 178 | 155 |
| 機械及び装置 | 22,944 | 22,966 |
| 減価償却累計額 | -18,086 | -19,212 |
| 機械及び装置(純額) | 4,857 | 3,754 |
| 車両運搬具 | 185 | 189 |
| 減価償却累計額 | -124 | -130 |
| 車両運搬具(純額) | 61 | 58 |
| 工具 | 2,796 | 2,944 |
| 減価償却累計額 | -2,326 | -2,497 |
| 工具 | 469 | 446 |
| 土地 | 9,069 | 9,069 |
| 建設仮勘定 | 789 | 6,551 |
| 有形固定資産合計 | 26,343 | 30,550 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,469 | 1,209 |
| ソフトウエア仮勘定 | 121 | 534 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| その他 | 0 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 1,605 | 1,814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,409 | 5,658 |
| 関係会社株式 | 749 | 749 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 11 | 8 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 26 | 18 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,127 | 1,049 |
| 破産更生債権等 | 14 | 0 |
| 長期前払費用 | 2 | 2 |
| 長期預金 | 1,000 | 1,000 |
| 前払年金費用 | 339 | - |
| 差入保証金 | 488 | 485 |
| 保険積立金 | 446 | 438 |
| ゴルフ会員権 | 99 | 99 |
| 通貨スワップ | 265 | 371 |
| 通貨オプション | - | 3 |
| その他 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金 | -22 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 8,965 | 9,875 |
| 固定資産計 | 36,914 | 42,240 |
| 資産の部合計 | 75,057 | 85,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,352 | 2,520 |
| 買掛金 | 1,881 | 1,910 |
| 未払金 | 384 | 5,507 |
| 未払費用 | 176 | 191 |
| 未払法人税等 | 1,281 | 1,878 |
| 未払消費税等 | 233 | 104 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 27 | 27 |
| 賞与引当金 | 370 | 389 |
| 役員賞与引当金 | 90 | 100 |
| 設備関係支払手形 | 231 | 303 |
| 流動負債計 | 7,031 | 12,934 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 768 | 1,176 |
| 退職給付引当金 | 100 | 49 |
| 長期未払金 | 45 | 45 |
| その他 | 365 | 369 |
| 固定負債計 | 1,279 | 1,640 |
| 負債の部合計 | 8,310 | 14,574 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,123 | 7,123 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,336 | 8,336 |
| 資本剰余金合計 | 8,336 | 8,336 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 564 | 564 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 19,300 | 19,300 |
| 繰越利益剰余金 | 32,856 | 36,333 |
| 利益剰余金合計 | 52,720 | 56,197 |
| 自己株式 | -3,318 | -3,321 |
| 株主資本合計 | 64,861 | 68,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,422 | 2,297 |
| 繰延ヘッジ損益 | 463 | 529 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,886 | 2,826 |
| 純資産の部合計 | 66,747 | 71,162 |
| 負債・純資産合計 | 75,057 | 85,736 |