有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 2,542,851 | 70.8 | 3,225,313 | 72.4 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 165,868 | 4.6 | 205,469 | 4.6 | |
| Ⅲ 労務費 | 515,220 | 14.4 | 616,316 | 13.8 | |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 367,055 | 10.2 | 411,620 | 9.2 |
| 当期総製造費用 | 3,590,996 | 100.0 | 4,458,720 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 660,534 | 811,673 | |||
| 合計 | 4,251,531 | 5,270,394 | |||
| 他勘定への振替高 | ※3 | 14,632 | 45,252 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 811,673 | 651,960 | |||
| 当期製品製造原価 | 3,425,224 | 4,573,181 | |||
(注) 1 原価計算の方法
個別原価計算を行っております。ただし、モータ制御機器については、組別総合原価計算を行っております。
※2 経費の主な内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 荷造材料費 | 57,318 | 62,743 |
| 減価償却費 | 78,256 | 74,726 |
| 消耗品費 | 49,303 | 60,071 |
| 水道光熱費 | 26,925 | 25,696 |
| 旅費交通費 | 30,275 | 38,134 |
| たな卸資産評価損 | △30,956 | 46,746 |
| たな卸資産廃棄損 | 71,434 | 28,229 |
| 製品保証引当金繰入額 | 8,700 | △1,100 |
※3 他勘定への振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 製造経費 | 11,785 | 23,044 |
| 工具、器具及び備品 | 2,298 | 21,173 |
| 販売費及び一般管理費 | 549 | 1,034 |
| 計 | 14,632 | 45,252 |