有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 5,067,408 | 76.5 | 5,562,088 | 78.7 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 285,577 | 4.3 | 397,210 | 5.6 | |
| Ⅲ 労務費 | 803,540 | 12.1 | 754,657 | 10.7 | |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 467,763 | 7.1 | 350,885 | 5.0 |
| 当期総製造費用 | 6,624,290 | 100.0 | 7,064,841 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 651,960 | 1,046,764 | |||
| 合計 | 7,276,251 | 8,111,606 | |||
| 他勘定への振替高 | ※3 | 44,793 | 71,535 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 1,046,764 | 801,058 | |||
| 当期製品製造原価 | 6,184,693 | 7,239,011 | |||
(注) 1 原価計算の方法
個別原価計算を行っております。ただし、モータ制御機器については、組別総合原価計算を行っております。
※2 経費の主な内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 荷造材料費 | 80,037 | 75,319 |
| 減価償却費 | 69,958 | 63,972 |
| 消耗品費 | 54,936 | 49,583 |
| 水道光熱費 | 20,935 | 19,797 |
| 旅費交通費 | 32,557 | 40,728 |
| たな卸資産評価損 | △36,176 | 13,569 |
| たな卸資産廃棄損 | 115,792 | 29,432 |
| 製品保証引当金繰入額 | 16,400 | △4,951 |
※3 他勘定への振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 製造経費 | 31,764 | 23,711 |
| 工具、器具及び備品 | 11,737 | 41,995 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,291 | 1,574 |
| 特別損失 | ― | 4,253 |
| 計 | 44,793 | 71,535 |