有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 3,225,313 | 72.4 | 5,067,408 | 76.5 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 205,469 | 4.6 | 285,577 | 4.3 | |
| Ⅲ 労務費 | 616,316 | 13.8 | 803,540 | 12.1 | |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 411,620 | 9.2 | 467,763 | 7.1 |
| 当期総製造費用 | 4,458,720 | 100.0 | 6,624,290 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 811,673 | 651,960 | |||
| 合計 | 5,270,394 | 7,276,251 | |||
| 他勘定への振替高 | ※3 | 45,252 | 44,793 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 651,960 | 1,046,764 | |||
| 当期製品製造原価 | 4,573,181 | 6,184,693 | |||
(注) 1 原価計算の方法
個別原価計算を行っております。ただし、モータ制御機器については、組別総合原価計算を行っております。
※2 経費の主な内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 荷造材料費 | 62,743 | 80,037 |
| 減価償却費 | 74,726 | 69,958 |
| 消耗品費 | 60,071 | 54,936 |
| 水道光熱費 | 25,696 | 20,935 |
| 旅費交通費 | 38,134 | 32,557 |
| たな卸資産評価損 | 46,746 | △36,176 |
| たな卸資産廃棄損 | 28,229 | 115,792 |
| 製品保証引当金繰入額 | △1,100 | 16,400 |
※3 他勘定への振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 製造経費 | 23,044 | 31,764 |
| 工具、器具及び備品 | 21,173 | 11,737 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,034 | 1,291 |
| 計 | 45,252 | 44,793 |