ブイ・テクノロジー(7717)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,411 | 22,281 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,361 | 21,019 |
| 電子記録債権 | 966 | 136 |
| 商品及び製品 | 306 | 227 |
| 仕掛品 | 7,329 | 13,118 |
| 原材料及び貯蔵品 | 730 | 726 |
| 繰延税金資産 | 504 | 902 |
| その他 | 3,574 | 4,971 |
| 貸倒引当金 | -255 | -272 |
| 流動資産計 | 45,930 | 63,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 416 | 332 |
| 減価償却累計額 | -194 | -173 |
| 建物(純額) | 221 | 159 |
| 機械及び装置 | 591 | 593 |
| 減価償却累計額 | -367 | -507 |
| 機械及び装置(純額) | 224 | 85 |
| 工具 | 1,390 | 1,554 |
| 減価償却累計額 | -908 | -1,050 |
| 工具 | 481 | 504 |
| 建設仮勘定 | 3 | 156 |
| その他 | 70 | 79 |
| 減価償却累計額 | -4 | -7 |
| その他(純額) | 66 | 71 |
| 有形固定資産合計 | 998 | 977 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 52 | 83 |
| 特許権 | 101 | 82 |
| その他 | 97 | 87 |
| 無形固定資産合計 | 251 | 253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30 | 74 |
| 繰延税金資産 | 13 | 19 |
| その他 | 363 | 371 |
| 貸倒引当金 | -23 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 383 | 442 |
| 固定資産計 | 1,633 | 1,673 |
| 資産の部合計 | 47,563 | 64,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,993 | 10,861 |
| 電子記録債務 | 3,326 | 5,661 |
| 短期借入金 | 2,474 | 2,491 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 773 | 321 |
| 未払金 | 872 | 1,228 |
| 未払法人税等 | 363 | 3,164 |
| 繰延税金負債 | 96 | 65 |
| 前受金 | 15,246 | 14,868 |
| 賞与引当金 | 326 | 399 |
| 製品保証引当金 | 832 | 1,247 |
| 受注損失引当金 | - | 225 |
| その他 | 492 | 493 |
| 流動負債計 | 30,798 | 41,029 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,473 | 2,256 |
| 繰延税金負債 | 335 | 204 |
| 退職給付に係る負債 | 160 | 180 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 2,969 | 2,642 |
| 負債の部合計 | 33,767 | 43,671 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,831 | 2,831 |
| 資本剰余金 | 2,487 | 2,487 |
| 利益剰余金 | 6,989 | 13,960 |
| 自己株式 | -125 | -125 |
| 株主資本合計 | 12,181 | 19,152 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 62 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | -23 | -12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44 | -12 |
| 新株予約権 | 2 | 7 |
| 非支配株主持分 | 1,568 | 1,966 |
| 純資産の部合計 | 13,796 | 21,114 |
| 負債・純資産合計 | 47,563 | 64,786 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,563 | 15,349 |
| 受取手形 | 193 | 1,320 |
| 電子記録債権 | 966 | 135 |
| 売掛金 | 15,099 | 18,048 |
| 仕掛品 | 5,824 | 11,758 |
| 原材料及び貯蔵品 | 530 | 529 |
| 前渡金 | 328 | 1,012 |
| 前払費用 | 28 | 53 |
| 未収入金 | 221 | 286 |
| 繰延税金資産 | 341 | 701 |
| 未収消費税等 | 1,614 | 2,579 |
| その他 | 461 | 90 |
| 貸倒引当金 | -71 | -83 |
| 流動資産計 | 36,101 | 51,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71 | 71 |
| 減価償却累計額 | -42 | -47 |
| 建物(純額) | 28 | 24 |
| 機械及び装置 | 156 | 156 |
| 減価償却累計額 | -118 | -130 |
| 機械及び装置(純額) | 37 | 26 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 1,201 | 1,337 |
| 減価償却累計額 | -777 | -902 |
| 工具 | 424 | 434 |
| 建設仮勘定 | 3 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 494 | 496 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 52 | 35 |
| 特許権 | 80 | 64 |
| ソフトウエア | 79 | 57 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 212 | 158 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30 | 24 |
| 関係会社株式 | 2,257 | 3,237 |
| 長期前払費用 | 4 | 16 |
| 敷金及び保証金 | 44 | 40 |
| 保険積立金 | 92 | 92 |
| 繰延税金資産 | 36 | 39 |
| その他 | 58 | 58 |
| 貸倒引当金 | -21 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 2,502 | 3,488 |
| 固定資産計 | 3,209 | 4,143 |
| 資産の部合計 | 39,311 | 55,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 344 | 1,889 |
| 買掛金 | 4,028 | 7,039 |
| 電子記録債務 | 3,326 | 5,661 |
| 短期借入金 | 2,450 | 2,450 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 678 | 288 |
| 未払金 | 1,261 | 1,344 |
| 未払費用 | 136 | 155 |
| 未払法人税等 | 238 | 2,919 |
| 前受金 | 13,876 | 13,716 |
| 預り金 | 41 | 69 |
| 賞与引当金 | 256 | 252 |
| 製品保証引当金 | 731 | 1,132 |
| 受注損失引当金 | - | 225 |
| その他 | 0 | - |
| 流動負債計 | 27,370 | 37,145 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,406 | 2,223 |
| 退職給付引当金 | 124 | 132 |
| 固定負債計 | 2,531 | 2,355 |
| 負債の部合計 | 29,901 | 39,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,831 | 2,831 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,487 | 2,487 |
| 資本剰余金合計 | 2,487 | 2,487 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,300 | 1,300 |
| 繰越利益剰余金 | 2,847 | 9,923 |
| 利益剰余金合計 | 4,147 | 11,223 |
| 自己株式 | -125 | -125 |
| 株主資本合計 | 9,340 | 16,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 62 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67 | 0 |
| 新株予約権 | 2 | 7 |
| 純資産の部合計 | 9,409 | 16,424 |
| 負債・純資産合計 | 39,311 | 55,924 |