インターアクション(7725)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,369,179 | 6,009,224 |
| 売上原価 | 3,560,397 | 3,329,723 |
| 売上総利益 | 1,808,782 | 2,679,500 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 60,024 | 101,689 |
| 役員報酬 | 236,072 | 271,858 |
| 給料及び手当 | 237,514 | 288,489 |
| 退職給付費用 | 12,977 | 13,857 |
| 製品保証引当金繰入額 | 4,120 | 39,386 |
| 研究開発費 | 68,089 | 109,028 |
| 支払手数料 | 153,155 | 219,104 |
| その他 | 601,350 | 629,852 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,373,304 | 1,673,267 |
| 全事業営業利益 | 435,477 | 1,006,232 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,156 | 581 |
| 受取配当金 | 0 | 100 |
| 貸与資産賃貸料 | 6,486 | 11,922 |
| 受取補償金 | - | 16,000 |
| 補助金収入 | 9,629 | 7,824 |
| 雑収入 | 14,928 | 8,463 |
| 営業外収益計 | 32,201 | 44,891 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,029 | 17,844 |
| 貸与資産諸費用 | 13,208 | 11,728 |
| 為替差損 | 10,745 | 1,318 |
| 持分法による投資損失 | 53 | 97 |
| 支払手数料 | - | 21,000 |
| 社債発行費 | - | 4,824 |
| 雑損失 | 5,438 | 6,006 |
| 営業外費用計 | 50,475 | 62,818 |
| 当期経常利益 | 417,203 | 988,305 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 108 | - |
| 関係会社株式売却益 | 115,029 | - |
| 特別利益計 | 115,138 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 110 | 864 |
| 固定資産売却損 | 509 | 810 |
| 関係会社株式売却損 | 2,988 | - |
| 特別損失計 | 3,607 | 1,675 |
| 税引前当年度純利益 | 528,734 | 986,630 |
| 法人税 | 121,492 | 295,977 |
| 法人税等調整額 | 12,732 | 4,048 |
| 法人税等合計 | 134,224 | 300,025 |
| 四半期純利益 | 394,509 | 686,604 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 394,509 | 686,604 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,523,789 | 2,960,026 |
| 商品売上高 | 62,879 | 4,734 |
| 売上高合計 | 1,586,669 | 2,964,760 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,717 | - |
| 当期製品製造原価 | 642,502 | 1,160,916 |
| 当期製品仕入高 | - | 54,554 |
| 合計 | 645,219 | 1,215,470 |
| 製品期末たな卸高 | - | 58,207 |
| 製品売上原価 | 645,219 | 1,157,262 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 163 | 149 |
| 当期商品仕入高 | 50,291 | 4,157 |
| 合計 | 50,455 | 4,307 |
| 商品他勘定振替高 | 4 | 83 |
| 商品期末たな卸高 | 149 | 421 |
| 商品売上原価 | 50,301 | 3,801 |
| 営業投資有価証券売上原価 | 8,514 | 585 |
| 売上原価合計 | 704,035 | 1,161,650 |
| 売上総利益 | 882,633 | 1,803,110 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 59,694 | 101,264 |
| 役員報酬 | 207,603 | 262,695 |
| 給料及び手当 | 108,673 | 139,519 |
| 賞与 | 25,542 | 35,753 |
| 退職給付費用 | 2,410 | 1,585 |
| 旅費及び交通費 | 34,366 | 38,264 |
| 賃借料 | 17,999 | 20,364 |
| 支払手数料 | 109,361 | 105,488 |
| 減価償却費 | 13,745 | 21,659 |
| 製品保証引当金繰入額 | 22 | 3,114 |
| 研究開発費 | 66,810 | 106,889 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,156 | 2,982 |
| その他 | 161,339 | 178,147 |
| 販売費・一般管理費計 | 810,725 | 1,017,727 |
| 全事業営業利益 | 71,908 | 785,383 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 502 | 770 |
| 受取配当金 | 90,016 | 100,116 |
| 貸与資産賃貸料 | 8,436 | 11,922 |
| 経営指導料 | 26,999 | 10,999 |
| 業務受託収入 | 14,400 | 22,500 |
| 補助金収入 | 9,629 | 7,824 |
| 雑収入 | 3,511 | 3,766 |
| 営業外収益計 | 153,496 | 157,899 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,446 | 9,062 |
| 社債利息 | 503 | 784 |
| 支払保証料 | 1,333 | 1,401 |
| 貸与資産諸費用 | 14,894 | 11,728 |
| 為替差損 | 1,197 | 2,319 |
| 支払手数料 | - | 21,000 |
| 社債発行費 | - | 4,824 |
| 雑損失 | 2,747 | 1,443 |
| 営業外費用計 | 29,124 | 52,563 |
| 当期経常利益 | 196,280 | 890,718 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 121,999 | - |
| 特別利益計 | 121,999 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 107 | - |
| 固定資産売却損 | - | 810 |
| 特別損失計 | 107 | 810 |
| 税引前当年度純利益 | 318,172 | 889,908 |
| 法人税 | 20,706 | 173,148 |
| 法人税等調整額 | 1,109 | 20,554 |
| 法人税等合計 | 21,815 | 193,702 |
| 四半期純利益 | 296,356 | 696,205 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 12,257 | 13,436 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 68,089 | 109,028 |