クボテック(7709)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,001,892 | 2,550,712 |
| 売上原価 | 3,502,170 | 1,823,640 |
| 売上総利益 | 1,499,722 | 727,072 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,277,004 | 1,162,004 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 222,718 | -434,932 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 790 | 430 |
| 受取配当金 | 8 | 39 |
| 受取賃貸料 | 10,451 | 11,544 |
| 為替差益 | - | 62 |
| その他 | 439 | 346 |
| 営業外収益合計 | 11,689 | 12,424 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 48,045 | 45,896 |
| 社債発行費 | - | 6,583 |
| 為替差損 | 4,375 | - |
| その他 | 945 | - |
| 営業外費用合計 | 53,366 | 52,479 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 181,041 | -474,988 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,004 |
| 過年度保証金償却戻入額 | - | 1,053 |
| 特別利益合計 | - | 2,057 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | 494 | 79 |
| 減損損失 | 19,656 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 6,867 |
| たな卸資産評価損 | 28,187 | - |
| 特別損失合計 | 48,338 | 6,950 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 132,702 | -479,881 |
| 法人税 | 6,997 | 6,481 |
| 過年度法人税等 | - | 18,206 |
| 法人税等合計 | 6,997 | 24,688 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 125,705 | -504,569 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,771,343 | 2,305,187 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,085 | 1,939 |
| 当期製品製造原価 | 3,206,726 | 1,579,313 |
| 他勘定受入高 | 280,766 | 232,615 |
| 合計 | 3,489,578 | 1,813,867 |
| 製品期末たな卸高 | 1,939 | 1,211 |
| 売上原価合計 | 3,487,639 | 1,812,656 |
| 売上総利益 | 1,283,703 | 492,531 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 30,716 | 27,909 |
| 荷造運搬費 | 61,952 | 22,364 |
| 役員報酬 | 68,788 | 56,957 |
| 給料及び手当 | 224,841 | 216,410 |
| 法定福利費 | 33,160 | 32,528 |
| 福利厚生費 | 827 | 616 |
| 賞与 | 22,359 | 13,066 |
| 退職給付費用 | 4,438 | 7,828 |
| 交際費 | 7,526 | 3,249 |
| 会議費 | 2,303 | 1,592 |
| 旅費及び交通費 | 39,465 | 41,432 |
| 通信費 | 12,524 | 9,719 |
| 消耗品費 | 7,397 | 6,399 |
| 修繕費 | 2,124 | 2,289 |
| 水道光熱費 | 9,993 | 8,614 |
| 支払手数料 | 197,460 | 152,007 |
| 保険料 | 3,794 | 3,538 |
| 減価償却費 | 50,457 | 27,069 |
| のれん償却額 | - | 3,333 |
| 研究開発費 | 39,343 | 91,254 |
| 地代家賃 | 103,647 | 58,260 |
| 賃借料 | 1,645 | 1,308 |
| 租税公課 | 27,804 | 25,696 |
| 諸会費 | 774 | 774 |
| 貸倒引当金繰入額 | 77,865 | 118,146 |
| 雑費 | 11,824 | 10,687 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,043,038 | 943,056 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 240,665 | -450,525 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 416 | 411 |
| 受取賃貸料 | 10,451 | 11,544 |
| 為替差益 | - | 62 |
| その他 | 387 | 349 |
| 営業外収益合計 | 11,255 | 12,368 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 47,296 | 43,473 |
| 社債発行費 | - | 6,583 |
| 為替差損 | 4,398 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 18,414 |
| その他 | 1 | 643 |
| 営業外費用合計 | 51,696 | 69,114 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 200,223 | -507,271 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,004 |
| 特別利益合計 | - | 1,004 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | 308 | 79 |
| 減損損失 | 19,656 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 6,867 |
| たな卸資産評価損 | 28,187 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 49,614 | - |
| 特別損失合計 | 97,767 | 6,950 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 102,456 | -513,217 |
| 法人税 | 6,997 | 6,218 |
| 過年度法人税等 | - | 18,206 |
| 法人税等合計 | 6,997 | 24,425 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 95,459 | -537,642 |