クボテック(7709)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,462,609 | 2,636,192 |
| 売上原価 | 2,174,136 | 1,735,015 |
| 売上総利益 | 1,288,472 | 901,177 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,169,157 | 1,035,794 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 119,314 | -134,617 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 281 | 304 |
| 受取配当金 | 363 | 336 |
| 受取賃貸料 | 1,159 | 1,111 |
| 為替差益 | 9,796 | - |
| その他 | 2,157 | 326 |
| 営業外収益計 | 13,757 | 2,078 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,916 | 17,134 |
| 支払補償費 | 2,274 | - |
| 為替差損 | - | 1,253 |
| その他 | 1,732 | 11 |
| 営業外費用計 | 21,923 | 18,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 111,149 | -150,939 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 539,843 | - |
| 特別利益計 | 539,843 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 650,992 | -150,939 |
| 法人税 | 118,301 | 15,544 |
| 法人税等調整額 | -2,426 | 2,492 |
| 法人税等合計 | 115,875 | 18,036 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 535,117 | -168,975 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 535,117 | -168,975 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,799,782 | 1,747,862 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 514 | 529 |
| 当期製品製造原価 | 1,815,513 | 1,227,050 |
| 他勘定受入高 | 148,727 | 113,310 |
| 合計 | 1,964,756 | 1,340,889 |
| 製品期末たな卸高 | 529 | 558 |
| 売上原価合計 | 1,964,227 | 1,340,331 |
| 売上総利益 | 835,555 | 407,531 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 4,984 | 4,714 |
| 荷造運搬費 | 29,553 | 15,264 |
| 役員報酬 | 39,044 | 39,063 |
| 給料及び手当 | 175,353 | 153,704 |
| 法定福利費 | 29,699 | 24,606 |
| 福利厚生費 | 487 | 335 |
| 賞与 | 8,715 | 4,679 |
| 退職給付費用 | 14,028 | 7,658 |
| 交際費 | 2,682 | 2,610 |
| 会議費 | 2,200 | 1,406 |
| 旅費及び交通費 | 38,717 | 35,478 |
| 通信費 | 6,692 | 5,913 |
| 消耗品費 | 6,463 | 5,472 |
| 修繕費 | 1,349 | 375 |
| 水道光熱費 | 2,464 | 1,585 |
| 支払手数料 | 181,840 | 197,132 |
| 保険料 | 1,679 | 1,640 |
| 減価償却費 | 7,641 | 5,225 |
| 研究開発費 | 93,982 | 70,082 |
| 地代家賃 | 20,822 | 20,854 |
| 賃借料 | 247 | 354 |
| 租税公課 | 17,836 | 17,832 |
| 諸会費 | 1,158 | 1,198 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,177 | 5,568 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,591 | 1,856 |
| 雑費 | 2,109 | 1,137 |
| 販売費・一般管理費計 | 709,524 | 625,751 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 126,030 | -218,220 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 142 | 155 |
| 受取配当金 | 363 | 19,783 |
| 受取賃貸料 | 1,159 | 1,111 |
| 為替差益 | 6,424 | 1,412 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 38,247 |
| その他 | 1,030 | 275 |
| 営業外収益計 | 9,119 | 60,984 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,320 | 17,134 |
| 支払補償費 | 2,274 | - |
| その他 | 2,312 | - |
| 営業外費用計 | 21,906 | 17,134 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 113,243 | -174,370 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 539,843 | - |
| 特別利益計 | 539,843 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 34,913 | 5,323 |
| 特別損失計 | 34,913 | 5,323 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 618,173 | -179,694 |
| 法人税 | 119,860 | 5,405 |
| 法人税等合計 | 119,860 | 5,405 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 498,313 | -185,099 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費 | 110,744 | 86,093 |
| 当期製造費用 | 94,176 | 100,776 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 204,921 | 186,869 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 492,645 | 442,285 |
| 退職給付費用 | 26,014 | 15,429 |
| 支払手数料 | 119,866 | 119,016 |
| 広告宣伝費 | 19,306 | 23,279 |
| 減価償却費 | 11,453 | 9,576 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,543 | 6,384 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,591 | 1,856 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,803 | 20,355 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
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