有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,847,021 | 3,641,164 |
売上原価 | 2,501,582 | 2,329,390 |
売上総利益 | 1,345,438 | 1,311,774 |
販売費及び一般管理費 | 1,786,021 | 1,697,332 |
全事業営業損失(△) | -440,582 | -385,558 |
営業外収益 | ||
業務受託料 | 110 | 6,117 |
物品売却益 | - | 2,750 |
受取利息 | 212 | 153 |
為替差益 | 5,047 | - |
助成金収入 | 18,073 | 3,680 |
未払配当金除斥益 | 3,105 | 1,149 |
保険返戻金 | 2,497 | 81 |
その他 | 1,640 | 867 |
営業外収益計 | 30,687 | 14,800 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,663 | 12,559 |
為替差損 | - | 1,860 |
株式交付費 | 4,894 | - |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 18,558 | 14,420 |
当期経常損失(△) | -428,453 | -385,178 |
特別利益 | ||
受取補償金 | 37,155 | 42,218 |
固定資産売却益 | 2,118 | - |
特別利益計 | 39,273 | 42,218 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,032 | - |
固定資産除却損 | 517 | 2,550 |
たな卸資産評価損 | 53,301 | - |
減損損失 | 139,442 | 96,406 |
特別損失計 | 194,293 | 98,957 |
税引前当年度純損失(△) | -583,473 | -441,917 |
法人税 | 7,512 | 13,265 |
法人税等調整額 | -35,766 | 2,433 |
法人税等合計 | -28,254 | 15,699 |
四半期純損失(△) | -555,218 | -457,616 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -555,218 | -457,616 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,374,674 | 3,220,408 |
売上原価 | 2,185,541 | 2,084,385 |
売上総利益 | 1,189,133 | 1,136,023 |
販売費及び一般管理費 | 1,682,885 | 1,593,085 |
全事業営業損失(△) | -493,752 | -457,061 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11 | 276 |
為替差益 | 14,912 | - |
物品売却益 | - | 2,750 |
助成金収入 | 4,000 | - |
未払配当金除斥益 | 3,105 | 1,149 |
保険返戻金 | 2,497 | - |
その他 | 1,306 | 506 |
営業外収益計 | 25,834 | 4,683 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,262 | 11,052 |
為替差損 | - | 1,493 |
株式交付費 | 4,894 | - |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用計 | 17,157 | 12,546 |
当期経常損失(△) | -485,074 | -464,924 |
特別利益 | ||
関係会社清算益 | 105,163 | - |
受取補償金 | 37,155 | 42,218 |
特別利益計 | 142,319 | 42,218 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 61 | 2,103 |
固定資産売却損 | 275 | - |
関係会社株式評価損 | 210,762 | - |
たな卸資産評価損 | 53,301 | - |
減損損失 | 118,148 | 107,321 |
特別損失計 | 382,548 | 109,424 |
税引前当年度純損失(△) | -725,304 | -532,130 |
法人税 | 3,389 | 4,161 |
法人税等調整額 | - | -93 |
法人税等合計 | 3,389 | 4,067 |
四半期純損失(△) | -728,694 | -536,198 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 33,772 | 3,652 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 3,308 | 3,330 |
貸倒引当金繰入額 | -324 | 289 |
製品保証引当金繰入額 | - | 41,251 |
給料及び手当 | 374,170 | 325,670 |
支払手数料 | 200,320 | 199,713 |
退職給付費用 | 13,291 | 10,289 |
研究開発費 | 647,048 | 568,080 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 647,048 | 568,080 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 202,238 | 199,218 |
賞与引当金繰入額 | 2,778 | 2,790 |
製品保証引当金繰入額 | - | 39,366 |
支払手数料 | 318,414 | 321,466 |
減価償却費 | 21,149 | 20,144 |
貸倒引当金繰入額 | -85 | 39 |
研究開発費 | 748,797 | 629,135 |