有価証券報告書-第24期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,987,543 | 4,376,168 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 92,398 | 109,347 | |||||||||
| 売掛金 | 269,551 | 306,227 | |||||||||
| 製品 | 4,510 | 3,350 | |||||||||
| 原材料 | 31,396 | 29,208 | |||||||||
| 仕掛品 | 179,941 | 170,985 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,825 | 24,473 | |||||||||
| その他 | 1,281 | 1,159 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,223 | △2,303 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,588,226 | 5,018,617 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,275,213 | ※2 1,300,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △668,570 | △715,843 | |||||||||
| 建物(純額) | 606,643 | 584,762 | |||||||||
| 構築物 | 93,373 | 93,373 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △73,789 | △76,375 | |||||||||
| 構築物(純額) | 19,583 | 16,997 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,987,871 | 3,089,899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,306,852 | △2,482,013 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 681,019 | 607,886 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,154 | 5,889 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,908 | △2,024 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,245 | 3,865 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 78,554 | 73,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,760 | △69,293 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,793 | 4,601 | |||||||||
| 土地 | 319,337 | 319,337 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,634,622 | 1,537,450 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,271 | 7,314 | |||||||||
| 電話加入権 | 653 | 653 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,925 | 7,968 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,678,516 | 1,632,509 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 330 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 339 | 534 | |||||||||
| 長期前払費用 | 102 | 72 | |||||||||
| その他 | 46 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △339 | △534 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,678,995 | 1,632,629 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,320,544 | 3,178,048 | |||||||||
| 資産合計 | 7,908,770 | 8,196,665 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,528 | 16,420 | |||||||||
| 未払金 | 71,072 | 73,775 | |||||||||
| 未払費用 | 10,103 | 10,197 | |||||||||
| 未払法人税等 | 125,389 | 118,743 | |||||||||
| 前受金 | 344 | 251 | |||||||||
| 預り金 | 20,178 | 17,355 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,700 | 11,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 247,317 | 247,742 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 322,043 | 344,160 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 52,740 | 61,730 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 11,468 | 11,528 | |||||||||
| 固定負債合計 | 386,251 | 417,419 | |||||||||
| 負債合計 | 633,569 | 665,161 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,500 | 292,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 337,400 | 337,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 337,400 | 337,400 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 108,314 | 91,386 | |||||||||
| 別途積立金 | 6,040,000 | 6,040,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 349,815 | 588,229 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,518,130 | 6,739,616 | |||||||||
| 自己株式 | △196 | △686 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,147,833 | 7,368,830 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 127,367 | 162,673 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 127,367 | 162,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,275,201 | 7,531,503 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,908,770 | 8,196,665 | |||||||||