訂正有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 101,936 | 128,158 |
受取手形及び売掛金 | ※1 157,167 | ※1 179,942 |
有価証券 | 20,795 | 22,873 |
たな卸資産 | ※4 116,597 | ※4 125,984 |
繰延税金資産 | 9,903 | 11,806 |
その他 | 20,135 | 20,944 |
貸倒引当金 | △2,887 | △2,492 |
流動資産合計 | 423,648 | 487,218 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 347,518 | 359,370 |
減価償却累計額 | △238,070 | △251,801 |
建物及び構築物(純額) | 109,447 | 107,568 |
機械装置及び運搬具 | 466,798 | 497,145 |
減価償却累計額 | △379,708 | △397,023 |
機械装置及び運搬具(純額) | 87,090 | 100,122 |
土地 | 64,247 | 64,793 |
建設仮勘定 | 6,183 | 16,816 |
その他 | 78,052 | 79,108 |
減価償却累計額 | △67,421 | △66,471 |
その他(純額) | 10,630 | 12,636 |
有形固定資産合計 | ※1 277,600 | ※1 301,937 |
無形固定資産 | 18,628 | 21,186 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※2 19,443 | ※1,※2 24,538 |
繰延税金資産 | 6,786 | 7,173 |
その他 | 44,343 | 43,487 |
貸倒引当金 | △2,009 | △2,206 |
投資その他の資産合計 | 68,563 | 72,993 |
固定資産合計 | 364,791 | 396,118 |
資産合計 | 788,440 | 883,336 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 54,922 | 67,077 |
短期借入金 | ※1 6,159 | ※1 5,365 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 39 | ※1 43 |
未払法人税等 | 4,926 | 10,675 |
繰延税金負債 | 558 | 419 |
賞与引当金 | 15,010 | 20,249 |
従業員預り金 | 31,207 | 31,976 |
その他 | 44,485 | 52,423 |
流動負債合計 | 157,310 | 188,230 |
固定負債 | ||
社債 | 19,997 | 19,997 |
長期借入金 | ※1 2,094 | ※1 2,062 |
繰延税金負債 | 1,642 | 1,339 |
退職給付に係る負債 | - | 120,073 |
退職給付引当金 | 97,678 | - |
役員退職慰労引当金 | 614 | 655 |
競争法等関連費用引当金 | 24,597 | 24,597 |
その他 | 13,233 | 12,835 |
固定負債合計 | 159,858 | 181,562 |
負債合計 | 317,168 | 369,793 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,992 | 11,992 |
資本剰余金 | 34,938 | 34,938 |
利益剰余金 | 439,787 | 482,537 |
自己株式 | △8 | △9 |
株主資本合計 | 486,709 | 529,458 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,912 | 3,805 |
繰延ヘッジ損益 | 1,020 | 664 |
為替換算調整勘定 | △30,009 | △7,226 |
退職給付に係る調整累計額 | - | △25,528 |
その他の包括利益累計額合計 | △26,075 | △28,285 |
少数株主持分 | 10,637 | 12,370 |
純資産合計 | 471,271 | 513,543 |
負債純資産合計 | 788,440 | 883,336 |