訂正有価証券報告書-第62期(2016/04/01-2017/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,704 | ※1 4,470 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 12,069 | 13,079 | |||||||||
| 商品及び製品 | 19,081 | 19,085 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,569 | 2,755 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,099 | 2,412 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,355 | 1,377 | |||||||||
| その他 | 1,595 | 2,002 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △274 | △339 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,200 | 44,843 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 11,690 | 11,183 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,032 | △6,878 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,657 | 4,305 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 9,447 | 9,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,617 | △6,589 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,830 | 2,778 | |||||||||
| 土地 | ※1,※3 5,285 | ※1,※3 4,510 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 204 | 413 | |||||||||
| その他 | 14,570 | 15,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,420 | △13,067 | |||||||||
| その他(純額) | 2,150 | 2,045 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,128 | 14,053 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,251 | 1,091 | |||||||||
| その他 | 1,148 | 1,227 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,399 | 2,319 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 4,871 | ※2 5,010 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 926 | 1,110 | |||||||||
| その他 | ※1 2,254 | ※1 2,312 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62 | △62 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,990 | 8,371 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,519 | 24,744 | |||||||||
| 資産合計 | 68,719 | 69,587 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 9,510 | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 16,728 | ※1 17,075 | |||||||||
| 未払金 | 2,359 | 2,693 | |||||||||
| 未払法人税等 | 446 | 420 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 140 | 186 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 195 | 219 | |||||||||
| ポイント引当金 | 289 | 327 | |||||||||
| 賞与引当金 | 628 | 654 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22 | 20 | |||||||||
| その他 | 1,352 | 1,329 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,673 | 32,927 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 10,944 | ※1 9,721 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 889 | ※3 889 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,837 | 5,940 | |||||||||
| その他 | 858 | 663 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,535 | 17,218 | |||||||||
| 負債合計 | 50,208 | 50,146 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,184 | 4,184 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,352 | 13,120 | |||||||||
| 自己株式 | △859 | △862 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,677 | 16,442 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,208 | 2,273 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △79 | - | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 1,129 | ※3 1,977 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △530 | △1,436 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △50 | 46 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,678 | 2,861 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 154 | 137 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,510 | 19,441 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,719 | 69,587 | |||||||||