有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,544,309 | 8,083,108 |
売上原価 | 4,818,124 | 5,119,246 |
売上総利益 | 2,726,185 | 2,963,862 |
販売費及び一般管理費 | 2,456,653 | 2,734,467 |
全事業営業利益 | 269,531 | 229,394 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 140 | 428 |
受取配当金 | 2,688 | 2,614 |
受取地代家賃 | 8,400 | 8,400 |
移転補償金 | 2,032 | - |
受取保険金 | 147 | 3,498 |
その他 | 5,501 | 5,584 |
営業外収益計 | 18,911 | 20,525 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 21,736 | 19,716 |
社債保証料 | 6,192 | 4,343 |
社債事務手数料 | 3,275 | 3,275 |
その他 | 4,959 | 2,973 |
営業外費用計 | 36,164 | 30,308 |
当期経常利益 | 252,278 | 219,612 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 14,846 | 1,232 |
投資有価証券売却益 | 1 | 4,559 |
会員権売却益 | 44 | - |
収用補償金 | - | 29,598 |
特別利益計 | 14,893 | 35,390 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 80 | - |
固定資産除却損 | 29,914 | 1,192 |
会員権評価損 | - | 650 |
減損損失 | - | 2,162 |
固定資産圧縮損 | - | 26,691 |
工事補償損失 | 16,059 | - |
特別損失計 | 46,054 | 30,696 |
税引前当年度純利益 | 221,117 | 224,306 |
法人税 | 90,238 | 105,801 |
法人税等調整額 | -16,943 | -31,639 |
法人税等合計 | 73,294 | 74,162 |
四半期純利益 | 147,823 | 150,144 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 147,823 | 150,144 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 5,725,373 | 6,126,897 |
完成工事高 | 1,802,775 | 1,952,638 |
売上高合計 | 7,528,148 | 8,079,536 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 3,555,558 | 3,829,690 |
完成工事原価 | 1,248,149 | 1,306,406 |
売上原価合計 | 4,803,707 | 5,136,096 |
売上総利益 | 2,724,441 | 2,943,440 |
販売費及び一般管理費 | 2,453,266 | 2,723,462 |
全事業営業利益 | 271,174 | 219,977 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,383 | 3,613 |
受取地代家賃 | 8,400 | 8,400 |
受取保険金 | 147 | 3,498 |
その他 | 5,501 | 5,337 |
営業外収益計 | 17,432 | 20,850 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 21,613 | 19,443 |
社債保証料 | 6,192 | 4,343 |
社債事務手数料 | 3,275 | 3,275 |
その他 | 4,846 | 2,973 |
営業外費用計 | 35,927 | 30,036 |
当期経常利益 | 252,679 | 210,791 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 14,846 | 1,232 |
投資有価証券売却益 | 1 | 4,559 |
会員権売却益 | 44 | - |
収用補償金 | - | 29,598 |
特別利益計 | 14,893 | 35,390 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,265 | - |
固定資産除却損 | 29,271 | 1,192 |
会員権評価損 | - | 650 |
関係会社株式評価損 | - | 3,665 |
工事補償損失 | 16,059 | - |
固定資産圧縮損 | - | 26,691 |
特別損失計 | 46,596 | 32,199 |
税引前当年度純利益 | 220,976 | 213,982 |
法人税 | 90,238 | 105,801 |
法人税等調整額 | -12,883 | -35,708 |
法人税等合計 | 77,354 | 70,092 |
四半期純利益 | 143,621 | 143,889 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,384 | 48,253 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 231,587 | 241,269 |
貸倒引当金繰入額 | 1,450 | -1,651 |
従業員給料及び手当 | 900,378 | 936,035 |
賞与引当金繰入額 | 88,309 | 83,436 |
退職給付費用 | 44,696 | 46,832 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,280 | 5,280 |
旅費及び交通費 | 184,277 | 188,315 |
研究開発費 | 323,455 | 524,858 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 457,116 | 648,765 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 231,255 | 240,194 |
貸倒引当金繰入額 | 22,572 | 12,133 |
従業員給料及び手当 | 891,136 | 923,663 |
賞与引当金繰入額 | 88,309 | 83,436 |
退職給付費用 | 44,696 | 46,832 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,280 | 5,280 |
旅費及び交通費 | 180,106 | 186,261 |
減価償却費 | 28,396 | 29,929 |
研究開発費 | 323,455 | 524,858 |