有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,083,108 | 8,118,816 |
売上原価 | 5,119,246 | 5,112,836 |
売上総利益 | 2,963,862 | 3,005,979 |
販売費及び一般管理費 | 2,734,467 | 2,869,886 |
全事業営業利益 | 229,394 | 136,093 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 428 | 818 |
受取配当金 | 2,614 | 2,808 |
受取地代家賃 | 8,400 | 8,400 |
受取保険金 | 3,498 | - |
補助金収入 | 1,647 | 4,377 |
その他 | 3,937 | 3,419 |
営業外収益計 | 20,525 | 19,825 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,716 | 20,794 |
その他 | 10,592 | 7,682 |
営業外費用計 | 30,308 | 28,477 |
当期経常利益 | 219,612 | 127,441 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,232 | - |
投資有価証券売却益 | 4,559 | 316 |
収用補償金 | 29,598 | 1,620 |
特別利益計 | 35,390 | 1,936 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 957 |
固定資産除却損 | 1,192 | 3,982 |
会員権評価損 | 650 | - |
減損損失 | 2,162 | - |
固定資産圧縮損 | 26,691 | 1,620 |
特別損失計 | 30,696 | 6,560 |
税引前当年度純利益 | 224,306 | 122,817 |
法人税 | 105,801 | 74,329 |
法人税等調整額 | -31,639 | -4,047 |
法人税等合計 | 74,162 | 70,281 |
四半期純利益 | 150,144 | 52,535 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 150,144 | 52,535 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 6,126,897 | 5,887,650 |
完成工事高 | 1,952,638 | 2,200,252 |
売上高合計 | 8,079,536 | 8,087,902 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 3,829,690 | 3,590,828 |
完成工事原価 | 1,306,406 | 1,516,501 |
売上原価合計 | 5,136,096 | 5,107,329 |
売上総利益 | 2,943,440 | 2,980,572 |
販売費及び一般管理費 | 2,723,462 | 2,850,489 |
全事業営業利益 | 219,977 | 130,083 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,613 | 4,023 |
受取地代家賃 | 8,400 | 8,400 |
受取保険金 | 3,498 | - |
補助金収入 | 1,647 | 4,377 |
その他 | 3,689 | 3,380 |
営業外収益計 | 20,850 | 20,182 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,443 | 20,794 |
その他 | 10,592 | 7,682 |
営業外費用計 | 30,036 | 28,477 |
当期経常利益 | 210,791 | 121,788 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,232 | - |
投資有価証券売却益 | 4,559 | 316 |
収用補償金 | 29,598 | 1,620 |
特別利益計 | 35,390 | 1,936 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,192 | 3,982 |
会員権評価損 | 650 | - |
関係会社株式評価損 | 3,665 | - |
固定資産圧縮損 | 26,691 | 1,620 |
特別損失計 | 32,199 | 5,602 |
税引前当年度純利益 | 213,982 | 118,122 |
法人税 | 105,801 | 74,329 |
法人税等調整額 | -35,708 | -4,445 |
法人税等合計 | 70,092 | 69,883 |
四半期純利益 | 143,889 | 48,239 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 48,253 | -6,019 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 241,269 | 254,059 |
貸倒引当金繰入額 | -1,651 | 3,953 |
従業員給料及び手当 | 936,035 | 934,914 |
賞与引当金繰入額 | 83,436 | 63,095 |
退職給付費用 | 46,832 | 47,206 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,280 | 5,071 |
旅費及び交通費 | 188,315 | 190,471 |
研究開発費 | 524,858 | 655,615 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 648,765 | 788,939 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 240,194 | 252,332 |
貸倒引当金繰入額 | 12,133 | 12,349 |
従業員給料及び手当 | 923,663 | 918,161 |
賞与引当金繰入額 | 83,436 | 72,476 |
退職給付費用 | 46,832 | 47,206 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,280 | 5,071 |
旅費及び交通費 | 186,261 | 188,134 |
減価償却費 | 29,929 | 25,143 |
研究開発費 | 524,858 | 655,615 |