7989 立川ブラインド工業

7989
2026/07/03
時価
527億円
PER 予
15.57倍
2009年以降
5.92-72.03倍
(2009-2025年)
PBR
0.9倍
2009年以降
0.26-0.9倍
(2009-2025年)
配当 予
4.72%
ROE 予
5.79%
ROA 予
4.88%
資料
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立川ブラインド工業(7989)の損益計算書

【提出】
2015年3月27日 16:28
【資料】
有価証券報告書-第69期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
売上高38,658,73138,950,888
売上原価22,713,32022,543,002
売上総利益15,945,41016,407,885
販売費
及び一般管理費
運搬費1,697,9021,703,525
販売促進費1,468,7651,460,725
貸倒引当金繰入額-25,1109,162
製品保証引当金繰入額22,49331,200
役員報酬及び給料手当5,347,9975,476,177
賞与引当金繰入額127,430138,879
役員賞与引当金繰入額53,35659,242
退職給付費用638,320536,732
役員退職慰労引当金繰入額47,28536,450
減価償却費246,180256,007
その他4,425,0664,436,654
販売費・一般管理費計14,049,68814,144,757
全事業営業利益1,895,7222,263,127
営業外収益
受取利息3,0013,054
受取配当金39,11342,328
不動産賃貸料32,56537,549
受取保険金4329,346
保険配当金32,94028,368
為替差益59,15752,611
負ののれん償却額1,423
その他85,28950,311
営業外収益計253,923223,570
営業外費用
支払利息3451
手形売却損25,38212,661
売上割引76,10878,865
不動産賃貸原価1,4106,633
貸倒引当金繰入額65,663
その他14,72910,945
営業外費用計117,665174,820
当期経常利益2,031,9802,311,877
特別利益
固定資産売却益7,583539
特別利益計7,583539
特別損失
固定資産除売却損19,3546,122
厚生年金基金解散損失引当金繰入額353,500
会員権評価損240
その他4,263
特別損失計19,594363,886
税引前当年度純利益2,019,9681,948,531
法人税817,1861,076,508
法人税等調整額143,887-136,066
法人税等合計961,074940,442
少数株主損益調整前当年度純利益1,058,8941,008,089
少数株主持分利益75,54772,605
当年度純利益983,346935,483

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
売上高31,673,03231,759,451
売上原価
商品期首たな卸高180,586156,158
製品期首たな卸高268,082205,230
当期製品製造原価12,527,69412,433,358
当期商品仕入高2,760,8222,642,007
取付費2,859,7422,749,828
他勘定受入高678,549617,933
合計19,275,47818,804,517
他勘定振替高147,122164,163
商品期末たな卸高156,158159,698
製品期末たな卸高205,230138,720
売上原価合計18,766,96618,341,934
売上総利益12,906,06513,417,517
販売費
及び一般管理費
運搬費1,551,5521,556,397
販売促進費1,399,2341,415,927
貸倒引当金繰入額-27,4664,683
役員報酬及び給料手当4,211,7904,353,861
賞与引当金繰入額104,940114,560
役員賞与引当金繰入額22,79025,110
退職給付費用567,630468,735
役員退職慰労引当金繰入額30,17719,290
法定福利費631,911694,863
賃借料796,380781,789
減価償却費208,447218,425
開発研究費186,327161,140
その他2,186,7802,169,954
販売費・一般管理費計11,870,49911,984,739
全事業営業利益1,035,5661,432,777
営業外収益
受取利息4,5134,849
受取配当金281,010322,097
不動産賃貸料123,461134,061
為替差益56,83751,009
その他99,04776,945
営業外収益計564,869588,963
営業外費用
支払利息2632
手形売却損25,38212,661
売上割引71,73474,401
不動産賃貸原価76,79879,239
貸倒引当金繰入額65,663
その他4,5747,626
営業外費用計178,516239,625
当期経常利益1,421,9181,782,115
特別利益
固定資産売却益7,335199
特別利益計7,335199
特別損失
固定資産除売却損16,2225,026
会員権評価損240
厚生年金基金解散損失引当金繰入額311,178
関係会社出資金評価損120,819
特別損失計16,462437,023
税引前当年度純利益1,412,7911,345,291
法人税485,343735,680
法人税等調整額99,409-116,010
法人税等合計584,752619,669
当年度純利益828,038725,621

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-5,09445,715
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費810,204782,245

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