7989 立川ブラインド工業

7989
2026/04/23
時価
535億円
PER 予
15.82倍
2009年以降
5.92-72.03倍
(2009-2025年)
PBR
0.92倍
2009年以降
0.26-0.9倍
(2009-2025年)
配当 予
4.65%
ROE 予
5.82%
ROA 予
4.84%
資料
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立川ブラインド工業(7989)の損益計算書

【提出】
2016年3月30日 15:49
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
売上高38,950,88839,282,639
売上原価22,543,00222,975,917
売上総利益16,407,88516,306,722
販売費
及び一般管理費
運搬費1,703,5251,689,157
販売促進費1,460,7251,334,570
貸倒引当金繰入額9,16252,243
製品保証引当金繰入額31,2002,384
役員報酬及び給料手当5,476,1775,373,380
賞与引当金繰入額138,879135,302
役員賞与引当金繰入額59,24263,540
退職給付費用536,732390,581
役員退職慰労引当金繰入額36,45035,600
減価償却費256,007247,881
その他4,436,6544,429,077
販売費・一般管理費計14,144,75713,753,718
全事業営業利益2,263,1272,553,004
営業外収益
受取利息3,0543,135
受取配当金42,32849,616
不動産賃貸料37,54933,830
受取保険金9,3469,436
保険配当金28,36825,559
為替差益52,611
その他50,31175,879
営業外収益計223,570197,457
営業外費用
支払利息5143
手形売却損12,6618,219
売上割引78,86576,011
不動産賃貸原価6,6336,138
為替差損7,559
貸倒引当金繰入額65,66322,215
その他10,94515,427
営業外費用計174,820135,615
当期経常利益2,311,8772,614,845
特別利益
固定資産売却益53936
特別利益計53936
特別損失
固定資産除売却損6,1223,056
厚生年金基金解散損失引当金繰入額353,500
その他4,263
特別損失計363,8863,056
税引前当年度純利益1,948,5312,611,825
法人税1,076,508959,104
法人税等調整額-136,066215,314
法人税等合計940,4421,174,418
少数株主持分損益調整前四半期純利益1,008,0891,437,407
少数株主持分利益72,60559,821
当年度純利益935,4831,377,585

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
売上高31,759,45131,236,967
売上原価
商品期首たな卸高156,158159,698
製品期首たな卸高205,230138,720
当期製品製造原価12,433,35812,224,306
当期商品仕入高2,642,0072,470,555
取付費2,749,8282,795,786
他勘定受入高617,933594,291
合計18,804,51718,383,361
他勘定振替高164,163143,893
商品期末たな卸高159,698145,388
製品期末たな卸高138,720177,523
売上原価合計18,341,93417,916,555
売上総利益13,417,51713,320,412
販売費
及び一般管理費
運搬費1,556,3971,531,730
販売促進費1,415,9271,267,883
貸倒引当金繰入額4,683-1,130
役員報酬及び給料手当4,353,8614,292,757
賞与引当金繰入額114,560111,480
役員賞与引当金繰入額25,11034,470
退職給付費用468,735341,308
役員退職慰労引当金繰入額19,29020,170
法定福利費694,863733,595
賃借料781,789765,300
減価償却費218,425211,362
開発研究費161,140133,389
その他2,169,9542,109,670
販売費・一般管理費計11,984,73911,551,988
全事業営業利益1,432,7771,768,423
営業外収益
受取利息4,8495,113
受取配当金322,097279,979
不動産賃貸料134,061130,998
為替差益51,009
その他76,94598,849
営業外収益計588,963514,941
営業外費用
支払利息3236
手形売却損12,6618,219
売上割引74,40170,803
不動産賃貸原価79,23975,922
為替差損569
貸倒引当金繰入額65,66322,215
その他7,6268,990
営業外費用計239,625186,757
当期経常利益1,782,1152,096,608
特別利益
固定資産売却益199
特別利益計199
特別損失
固定資産除売却損5,0262,265
厚生年金基金解散損失引当金繰入額311,178
関係会社出資金評価損120,819
特別損失計437,0232,265
税引前当年度純利益1,345,2912,094,343
法人税735,680680,736
法人税等調整額-116,010187,223
法人税等合計619,669867,959
当年度純利益725,6211,226,383

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額45,7155,570
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費782,245699,187

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