7989 立川ブラインド工業

7989
2026/09/30
時価
555億円
PER 予
16.38倍
2009年以降
5.92-72.03倍
(2009-2025年)
PBR
0.93倍
2009年以降
0.26-0.9倍
(2009-2025年)
配当 予
4.49%
ROE 予
5.69%
ROA 予
4.82%
資料
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立川ブラインド工業(7989)の損益計算書

【提出】
2017年3月30日 16:00
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
【短信】
平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
売上高39,282,63939,349,514
売上原価22,975,91722,406,387
売上総利益16,306,72216,943,127
販売費
及び一般管理費
運搬費1,689,1571,717,775
販売促進費1,334,5701,553,619
貸倒引当金繰入額52,24311,252
製品保証引当金繰入額2,384-4,842
役員報酬及び給料手当5,373,3805,423,306
賞与引当金繰入額135,302143,053
役員賞与引当金繰入額63,54070,145
退職給付費用390,581427,924
役員退職慰労引当金繰入額35,60040,333
減価償却費247,881241,631
その他4,429,0774,451,114
販売費・一般管理費計13,753,71814,075,313
全事業営業利益2,553,0042,867,814
営業外収益
受取利息3,1351,950
受取配当金49,61653,533
不動産賃貸料33,83032,946
受取保険金9,43612,138
保険配当金25,55915,251
その他75,87952,604
営業外収益計197,457168,425
営業外費用
支払利息4317
手形売却損8,2191,204
売上割引76,01180,320
不動産賃貸原価6,1386,122
為替差損7,55917,401
貸倒引当金繰入額22,215-
その他15,4277,262
営業外費用計135,615112,329
当期経常利益2,614,8452,923,909
特別利益
固定資産売却益36418
厚生年金基金解散損失引当金戻入額-123,325
特別利益計36123,744
特別損失
固定資産除売却損3,05618,287
会員権評価損-9,500
特別損失計3,05627,787
税引前当年度純利益2,611,8253,019,866
法人税959,1041,105,443
法人税等調整額215,314100,795
法人税等合計1,174,4181,206,239
四半期純利益1,437,4071,813,626
非支配株主に帰属する四半期純利益59,82171,891
親会社株主に帰属する四半期純利益1,377,5851,741,735

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
売上高31,236,96731,601,961
売上原価
商品期首たな卸高159,698145,388
製品期首たな卸高138,720177,523
当期製品製造原価12,224,30611,907,836
当期商品仕入高2,470,5552,516,344
取付費2,795,7862,743,163
他勘定受入高594,291577,533
合計18,383,36118,067,789
他勘定振替高143,893154,857
商品期末たな卸高145,388152,887
製品期末たな卸高177,523155,237
売上原価合計17,916,55517,604,806
売上総利益13,320,41213,997,155
販売費
及び一般管理費
運搬費1,531,7301,565,323
販売促進費1,267,8831,504,638
貸倒引当金繰入額-1,1305,821
役員報酬及び給料手当4,292,7574,359,876
賞与引当金繰入額111,480119,970
役員賞与引当金繰入額34,47039,870
退職給付費用341,308356,731
役員退職慰労引当金繰入額20,17024,740
法定福利費733,595745,934
賃借料765,300752,718
減価償却費211,362203,431
開発研究費133,389103,470
その他2,109,6702,084,794
販売費・一般管理費計11,551,98811,867,320
全事業営業利益1,768,4232,129,834
営業外収益
受取利息5,1134,065
受取配当金279,979273,777
不動産賃貸料130,998126,414
その他98,84964,441
営業外収益計514,941468,698
営業外費用
支払利息3616
手形売却損8,2191,204
売上割引70,80375,072
不動産賃貸原価75,92274,286
為替差損5695,695
貸倒引当金繰入額22,215-
その他8,9903,191
営業外費用計186,757159,467
当期経常利益2,096,6082,439,066
特別利益
厚生年金基金解散損失引当金戻入額-108,560
特別利益計-108,560
特別損失
固定資産除売却損2,26516,591
会員権評価損-9,500
特別損失計2,26526,091
税引前当年度純利益2,094,3432,521,535
法人税680,736813,104
法人税等調整額187,223118,543
法人税等合計867,959931,647
四半期純利益1,226,3831,589,887

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額5,57039,282
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費699,187686,120

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